同學,你好,這個是備用金,可以的。
前任會計一直都沒給做銀行賬,現(xiàn)在我接手后,和法人核對了一下往來賬,好多應收款已經(jīng)通過銀行收到了,我要是根據(jù)法人的說法做:借:銀行存款 貸:應收賬款,這樣我賬上銀行存款和銀行實際會差很多,怎么解決
請問老師,有一筆收入,客戶把費用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡,老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進公司的對公銀行上,這筆收入要怎么做分錄呢? 是借庫存現(xiàn)金貸應收賬款,還是借銀行存款貸應收賬款
老師好,我們公司每個月10號都會從對公賬戶里扣掉一千多元的貸款利息,之前的會計做賬都是做成借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎?可不可以做成 借:財務費用-貸款利息 貸:銀行存款
老師,老板個人賬戶轉(zhuǎn)入公司對公賬戶,對公賬戶轉(zhuǎn)老板個人賬戶,每月都有這樣的會計分錄,摘要怎么寫?設計銀行存款,其他應付款 ,暫借\\付暫借款??
老師好!一般納稅人每個月對公賬號轉(zhuǎn)入法人私人賬號,前任會計的會計分錄都是以下這樣做的,借現(xiàn)金,貸銀行存款,請問這樣做有什么風險?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術服務費算不算呢?
謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答