你好什么原因有差額 少退了嗎
外貿(mào)企業(yè),出口購入的汽車,已經(jīng)簽定好合同,已經(jīng)提前預(yù)收了外匯,后續(xù)要申請出口退稅,相關(guān)會計分錄怎么做
出口,外貿(mào)企業(yè)。申請退稅,差額計入什么會計科目,求具體分錄
老師您好,請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理會計分錄是怎么樣的?
老師你好,我們公司外貿(mào)企業(yè),申報出口退稅因為逾期所以被駁回,然后現(xiàn)在要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,目前應(yīng)收出口退稅款還掛著這筆余額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這時候應(yīng)收出口退稅款的余額該做什么分錄轉(zhuǎn)出呢
請問,外貿(mào)企業(yè)出口退稅做賬時,收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本、和應(yīng)收退稅額、已收退稅額,做賬分錄是什么樣的呢
對方公司注銷,我們可以付給原來法人款嗎
老師,我們做客戶10萬的業(yè)務(wù),就要返點給客戶公司業(yè)務(wù)員6萬元。收到客戶打來貨款10萬元,返點給6萬元給客戶公司的業(yè)務(wù)員,怎么做賬?
對方公司注銷了,我們可以給他們原法人付款嗎
老師,其他應(yīng)付款代扣個人社保借方余額怎么會有幾十萬的余額?
異地預(yù)繳工程款2個點的稅額,應(yīng)該按價稅合計預(yù)繳還是不含稅金額
老師,對公給律師發(fā)放的酬金怎么入賬呢?
請問,拍賣公司只有銷管財費(fèi)用沒有主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
小微企業(yè)的3個標(biāo)準(zhǔn),是只要有一項不滿足就不可以享受六稅兩費(fèi)的減免嗎?
6月有財政補(bǔ)助收入/學(xué)生愛心營養(yǎng)餐,但是有部分學(xué)生有幾餐請假,需要把愛心營養(yǎng)餐餐費(fèi)以營養(yǎng)品實物的形式發(fā)放,8月的食堂財務(wù)憑證科目分錄這樣正確嗎?如果要保持財政補(bǔ)助收入全額,那么科目分錄應(yīng)該怎么錄是正確的 第一步: 2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:財政補(bǔ)助收入/學(xué)生愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助收入-709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐 709.7 第二步: 愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助結(jié)余購買并發(fā)放營養(yǎng)品 借:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐 709.7 貸:銀行存款 709.7
c公司從個人房東租賃再轉(zhuǎn)租給b公司,合同寫了包干共9000,其中房租7000,水電物業(yè)維修2000元,那現(xiàn)在c公司開發(fā)票給b公司房租寫多少錢,是不是2000元另外開一張發(fā)票。寫物業(yè)費(fèi)嗎?
小數(shù)點差異
差額做營業(yè)外收支 看下借方余額還是貸方
少了不是計入成本嗎?
你好,四舍五入的差異直接放到營業(yè)外收支就可以的,這個不用做成本
幾毛錢分錢的差異影響不大的。
哦哦,多了2分錢,就計入營業(yè)外收入,少了2分錢,就計入營業(yè)外成本,是嗎
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,周末愉快
對了,如果計算印花稅。出去收入,就是按含稅金額,也是收到的錢,計算繳納印花稅的。那這對應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票,稅金是申請了退稅,計算印花稅時,購進(jìn)的發(fā)票,是按不含稅計算繳納嗎。
合同里面簽訂的是什么金額?
購貨都是注明了不含稅金額,和稅金的
因為進(jìn)貨發(fā)票,稅金都申請退回來。那應(yīng)該按不含稅還是含稅金額交印花稅
都按照不含稅的金額繳納
好的,謝謝郭老師。
出口的收入,就是按收到的美元,折算成人名幣交的,沒有問題哈
是的是的,是這么做的。
對了,上次就想問問你,有一張進(jìn)貨發(fā)票,我們不知道不能退稅,是屬于征稅項目。但是我們勾選退稅認(rèn)證。麻煩發(fā)一個正確的處理方法
你好,就是你們這個業(yè)務(wù)不允許退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是這個意思嗎?
嗯嗯,是的
那你現(xiàn)在把退稅勾選退回來,選擇抵扣勾選,然后和內(nèi)銷是一樣的 借庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款, 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,銷項 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 進(jìn)項就可以抵扣