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發(fā)現(xiàn)上月外購(gòu)的一批材料因管理不善發(fā)生了變質(zhì),已知其賬面成本是2000元,上月已按13%稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。編制會(huì)計(jì)分錄

2022-11-13 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-13 10:42

您好,是這樣的哈 借 營(yíng)業(yè)外支出 2260 貸 原材料 2000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2600

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您好,是這樣的哈 借 營(yíng)業(yè)外支出 2260 貸 原材料 2000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2600
2022-11-13
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益?,貸:原材料 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2023-04-13
借待處理財(cái)產(chǎn)損益, 貸庫(kù)存商品5000, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5000*13% 借借管理費(fèi)用貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-10-20
您好,是需要分錄嗎還是
2022-12-04
你好;? 借原材料10000 ; 進(jìn)項(xiàng)稅 1300貸銀行存款11300 ; 轉(zhuǎn)出 :借 原材料 1300貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 1300
2022-12-29
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