學(xué)員你好,這種只能聯(lián)系客戶后作廢,要求對(duì)方退回
老師,我單位給客戶單位開了10萬的發(fā)票票面1個(gè)點(diǎn)(我們實(shí)際收的3個(gè)點(diǎn))現(xiàn)在客戶單位要求在支付這筆款項(xiàng)時(shí),把另外2個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)扣出來,也就是實(shí)際不會(huì)支付我們10萬元,請(qǐng)問這個(gè)情況我在做賬的時(shí)候需要如何處理呢?
老師,這個(gè)合同負(fù)債,先收款,再每個(gè)月確認(rèn)收入和稅費(fèi),但是實(shí)際工作中,客戶付了一年的費(fèi)用,我們就要先開出金額是一年發(fā)票,是不是就必須一次性確認(rèn)收入和交增值稅,不能分開一個(gè)一個(gè)月來?實(shí)操怎么處理這樣的情況?
老師,請(qǐng)問實(shí)際工作中,發(fā)票出現(xiàn)跳號(hào)開具了,而且發(fā)票被客戶取走,追不回來,這種情況要如何處理?
老師你好!情況是這樣的,客戶**公司對(duì)公付了50000實(shí)際發(fā)生了4萬,普票已開了5萬,現(xiàn)在合作結(jié)束,對(duì)方結(jié)余1萬,問題對(duì)方有個(gè)中間人我們業(yè)務(wù)又是他介紹的,他現(xiàn)在不想我們對(duì)公處理,可能是想自己公飽私囊非要叫私轉(zhuǎn)給他,又不想得罪這個(gè)客戶人 如果按他的要求我們要怎么么操作呀
老師請(qǐng)教個(gè)問題 以前年度記賬錯(cuò)誤 新接賬后發(fā)現(xiàn) 預(yù)付的款項(xiàng)發(fā)票一直沒回來,但成本早就出了,發(fā)票說是給開了,中間經(jīng)手人員早已離職 誰也不清楚 后經(jīng)聯(lián)系這個(gè)合作的單位注銷了,目前賬上還掛著預(yù)防賬款像這種情況賬務(wù)如何處理呢?
營業(yè)執(zhí)照副本掉了咋辦
質(zhì)量部購買的實(shí)驗(yàn)室用的電加熱爐入到制造費(fèi)用的什么科目比較合適呀
公司開票信息中的銀行賬號(hào)可以填一般戶的銀行賬戶信息嗎
老師,我有一批農(nóng)產(chǎn)品3月份已經(jīng)銷售收錢,8月份才出庫,寫了一個(gè)說明。但3月份收入是做的餐飲收入沒有做成農(nóng)產(chǎn)品,現(xiàn)在是需要給3月份的收入紅沖后重新做還是直接在8月份出庫就行。
老師好:醫(yī)藥公司發(fā)了貨到我公司,公司現(xiàn)在已經(jīng)收到貨物,醫(yī)藥公司還未對(duì)我公司開票,現(xiàn)在醫(yī)藥公司找我公司先支付一部分貨款,這個(gè)分錄怎么做?
你好,老師,我注冊(cè)的分公司,稅務(wù)登記是以法人還是負(fù)責(zé)人身份進(jìn)入
老師,就是小規(guī)模納稅人,系統(tǒng)出的增值稅是16079.53,但繳納稅費(fèi)時(shí)系統(tǒng)四舍五入繳成16079.54多出一分錢怎么處理
收到印花稅退回怎么做賬,分錄怎么寫
1、進(jìn)出發(fā)票都是13%,1-7月不含稅收入16340.71,已納稅金413.36,8月不含稅收入30641.24,帶抵扣稅金1740.38元,問2.54稅負(fù)率。還需要開回來多少含稅13%進(jìn)票。 2、開回來后,預(yù)估10月需納稅金多少。(增值稅,城建,教育附加,印花,這些就行了)印花按8月進(jìn)銷金額計(jì)算。
公司發(fā)生了一筆費(fèi)用,是用作互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)的,對(duì)方開的發(fā)票是系統(tǒng)軟件產(chǎn)品,金額28萬,怎么做賬