同學(xué)你好 業(yè)務(wù)招待費扣除限額1=30*0.6=18萬元 扣除限額2=(3000+300+100+600)*5/1000=25萬元 允許扣除18萬元業(yè)務(wù)招待費用 您還沒有告訴利潤額呢
乙企業(yè)為一家居民企業(yè),本年銷售貨物收入2000萬元,讓渡專利使用權(quán)收入200萬元,包裝物出租收入50萬元,視同銷售貨物收入400萬元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)收入150萬元,接受捐贈收入20萬元,債務(wù)重組收益10萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費30萬元。求乙企業(yè)本年度可在企業(yè)所得稅前列支的業(yè)務(wù)招待費金額為
乙企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實現(xiàn)銷售收入1500萬元、讓渡專利使用權(quán)收入200萬元、包裝物出租收入50萬元、視同銷售貨物收入400萬元、轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)收入150萬元、接受捐贈收入20萬元,債務(wù)重組收益10萬元;發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元。要求:計算乙企業(yè)本年度可在企業(yè)所得稅稅前列支的業(yè)務(wù)招待費金額
某企業(yè)2019年實際發(fā)生的與經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費100萬元,該企業(yè)當(dāng)年銷售貨物收入為4000萬元:轉(zhuǎn)讓技術(shù)使用權(quán)收入1000萬元。要求:計算該企業(yè)業(yè)務(wù)招待費稅前扣除限額及應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
某企業(yè)2018年銷售貨物收入3000萬元,讓渡專利權(quán)收入300萬元,包裝物出收入100萬元,視銷售貨物收入600萬元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)收入200萬元,接受捐贈收入20萬元債務(wù)重組收益10萬元,當(dāng)年實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費30萬,計算該企業(yè)可在所得稅列支的業(yè)務(wù)特費金額
某企業(yè)2021年銷售貨物收入3000萬元,讓渡專利使用權(quán)收入300萬元,包裝物出租收入100萬元,視同銷售貨物收入600萬元,當(dāng)年實際發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本2000萬元,業(yè)務(wù)招待費30萬元,該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅額是多少?
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認(rèn)定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅