您好 營(yíng)業(yè)收入金額2000%2B200%2B50%2B400=2650 營(yíng)業(yè)收入扣除限額2650*5/1000=13.25 實(shí)際發(fā)生扣除限額30*0.6=18 乙企業(yè)本年度可在企業(yè)所得稅前列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額為18
2020年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2000萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)收入20萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元,廣告費(fèi)240萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)80萬(wàn)元。2020年度該企業(yè)調(diào)整應(yīng)納稅所得額增加的金額為()萬(wàn)元。
乙企業(yè)為一家居民企業(yè),本年銷售貨物收入2000萬(wàn)元,讓渡專利使用權(quán)收入200萬(wàn)元,包裝物出租收入50萬(wàn)元,視同銷售貨物收入400萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)收入150萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入20萬(wàn)元,債務(wù)重組收益10萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元。求乙企業(yè)本年度可在企業(yè)所得稅前列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額為
乙企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實(shí)現(xiàn)銷售收入1500萬(wàn)元、讓渡專利使用權(quán)收入200萬(wàn)元、包裝物出租收入50萬(wàn)元、視同銷售貨物收入400萬(wàn)元、轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)收入150萬(wàn)元、接受捐贈(zèng)收入20萬(wàn)元,債務(wù)重組收益10萬(wàn)元;發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元。要求:計(jì)算乙企業(yè)本年度可在企業(yè)所得稅稅前列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額
某企業(yè)2018年銷售貨物收入3000萬(wàn)元,讓渡專利權(quán)收入300萬(wàn)元,包裝物出收入100萬(wàn)元,視銷售貨物收入600萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)收入200萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入20萬(wàn)元債務(wù)重組收益10萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn),計(jì)算該企業(yè)可在所得稅列支的業(yè)務(wù)特費(fèi)金額
某企業(yè)2021年銷售貨物收入3000萬(wàn)元,讓渡專利使用權(quán)收入300萬(wàn)元,包裝物出租收入100萬(wàn)元,視同銷售貨物收入600萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)際發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元,該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅額是多少?
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒(méi)申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請(qǐng)問(wèn)那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒(méi)整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任