您好,是否您的納稅申報表填寫有錯誤
老師,我這幾個還是搞不明白什么時候應(yīng)該用應(yīng)交稅費,什么時候應(yīng)該用稅金及附加,還有這個應(yīng)交增值稅里邊這個未交增值稅應(yīng)交增值稅未交增值稅,他這怎么轉(zhuǎn)換?
老師我上月交的時候是應(yīng)交稅費-未交增值稅,這月的時候顯示的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,這是怎么回事呢?
老師,本月增值稅有留底600,但是還有未交增值稅100這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄應(yīng)該怎么寫?
老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個月申報上個月的增值稅時需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個分錄,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
老師好!一般納稅人,上月申報有增值稅要繳納,上月的分錄是借應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費~未交增值稅,這個月扣費了,是借應(yīng)交稅費~未交增值稅,貸銀行嗎?然后上個月沒有計提附加稅
種植家庭農(nóng)場,銷售水稻,增值稅減免,經(jīng)營所得也是減免的,那申報的時候成本和利潤怎么申報,才能不顯示稅款呢?還是說需要到稅務(wù)局進行備案呢?
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費人工費等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會不平嗎?
高溫天給車間員工購買的鹽汽水,計入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當中費用報銷單和付款申請書等單據(jù),填寫人申請后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報銷人員或者是申請人員?
支付財務(wù)軟件年費,為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個會計掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額?
麻煩問下老師,收購農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購,我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請問我們公司長期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請問寫個報告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入,匯算清繳是營業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報告申請壞賬,謝謝!
請問老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個稅?
應(yīng)該是沒有填對
您好,是的,否則應(yīng)當不能體現(xiàn)未交增值稅