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是這樣的 我這有個公司是加計扣除的 因之前月份查到有兩張收購票身份證號碼有誤 但是那兩張已經(jīng)抵扣 稅務(wù)局要求更改申報表 把那兩個張抵扣過的補上 那個怎么做賬啊

2022-11-12 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-12 11:07

你好,當時分錄怎么做的?借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款 加計扣除是借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入, 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 完整的是這個嗎

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你好,當時分錄怎么做的?借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款 加計扣除是借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入, 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 完整的是這個嗎
2022-11-12
您好,可以的,就是把進項增值稅先入賬,未稅部分不入賬。12月就只入未稅部分,一個發(fā)票分2個月來入賬
2024-12-07
你好,之前做了固定資產(chǎn)的嗎?
2022-01-10
你好,可以勾選的,當時沒有處理進項稅額嗎?是按照不含稅金額入賬是嗎
2021-05-01
收到抵扣聯(lián)無需做賬。抵扣聯(lián)的作用是作為進項抵扣。如果已經(jīng)抵扣,應(yīng)整理歸檔備查
2020-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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