借管理費用貸銀行存款 發(fā)票到了紅沖在做發(fā)票的

老師,我們購買東西,然后發(fā)票還買來到,然后我們又把東西賣出去了,給別人開了發(fā)票。買的東西沒有收到發(fā)票一直做的暫估入賬,那到年底了票還沒收到,那怎么弄?
辦公需要買了一個小東西,錢付了,東西買回來了,發(fā)票還沒有開,這個怎么做賬?
老師 小規(guī)模納稅人 在采買東西時 開進來票了 但是錢沒有走公戶。是私下個人給報銷的 需要怎么辦
老師請問,小規(guī)模買東西,貨到了款也付了,發(fā)票還沒到怎么做賬?
還沒開對公賬戶,但是用了個人的錢去訂做招牌了,這個入賬除了需要發(fā)票,還需要什么東西?
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
可以做,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,發(fā)票到了做,借管理費用 應(yīng)交稅費 ,貸其他應(yīng)收款嗎?
你好可以的 可以的
那如果我們購買了一些物品但是對方不給開發(fā)票,但是我們有合同收據(jù),就是不開發(fā)票,這個賬要怎么做?
正常做 匯算清繳調(diào)增
那像之前社保緩繳了,我每個月緩繳的部分給它計提怎么做?
借管理費用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保。
社保繳納后就,借,應(yīng)付職工薪酬社保,貸,銀行存款?
你好 對的 是這么做的