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上月已抵扣的進項稅額,在本月轉(zhuǎn)出怎么做分錄

2022-11-11 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-11 12:46

什么原因需要進項轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶5998 追問 2022-11-11 12:46

福利費的進項不能抵扣需轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-11-11 12:47

借管理費用、福利費等 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5998 追問 2022-11-11 12:48

貸方應(yīng)交稅費-增值稅進項稅轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶5998 追問 2022-11-11 12:49

本月申報時在報表里填報轉(zhuǎn)出稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 12:52

對的,是的,是這么做的 附表二,集體福利個人消費一欄。

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快賬用戶5998 追問 2022-11-11 12:52

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-11 12:55

不用客氣,工作愉快。

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什么原因需要進項轉(zhuǎn)出的。
2022-11-11
上個月做的分錄是啥?
2023-02-16
你好 借成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出
2021-08-11
如果上個月的進項稅額已經(jīng)抵扣并結(jié)轉(zhuǎn),本月不需要再進行進項稅額的轉(zhuǎn)出處理。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額已經(jīng)在會計處理中得到相應(yīng)的處理。如果有新的進項稅額產(chǎn)生,應(yīng)按照正常的會計處理流程進行記錄和抵扣。
2024-11-12
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 申報表填在附表二第15行
2021-07-06
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