您好,就是您這樣理解的,相當(dāng)于所有企業(yè)的收入-所有費(fèi)用。
2020年不知道有這張費(fèi)用發(fā)票,21年突然來了費(fèi)用票,可以入賬嗎?可以稅前扣除嗎?用什么科目 符不符合全責(zé)發(fā)生制, 2020票知道有費(fèi)用但是沒票用什么科目提現(xiàn)這個業(yè)務(wù),21年匯算清繳之前來票之前把票付后面就行了是吧 那21年匯算清繳之后來票呢,分錄怎么做,允許稅前扣除嗎?來的票放哪? 總共這幾個問題請老師詳細(xì)解答謝謝啦
黎老師,如果你在的話麻煩你出來解答一下謝謝這個我也不太明白就是運(yùn)費(fèi)有這幾種方式502/5/1是不是說我下面幾條項目全部加總?cè)缓筮\(yùn)費(fèi)率是5%?就是下面的每一項分別乘以5%再乘以月初匯率就是每一項的運(yùn)費(fèi)人民幣額,然后502/19/2就是報關(guān)單上面的毛重(千克)/1000換算成噸然后乘以19元/噸再乘以月初第一個工作日匯率,,然后502/100/3就是說我全部項一共100元運(yùn)費(fèi)然后我要分?jǐn)偩褪?00/進(jìn)項加起來的金額然后得出比重再乘以100再乘以匯率折算成人民幣對嗎?然后保費(fèi)也同理這樣算但如果是000/0.3/1是不是用報關(guān)單每一項*0.3%算出美元運(yùn)費(fèi)再用月初匯率折算人民幣?還有換匯也叫購匯和付匯這個怎么做會計分錄和收結(jié)匯?
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當(dāng)月工資9500元,取得年終獎48000元,無其它收入。1-11月累計工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額為110000元,累計已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅8480元。假設(shè)不考慮基本減除費(fèi)用外的其他扣除項目,下列選項中對其次月申報期應(yīng)納稅額計算錯誤的闡述錯誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎并入綜合所得計稅B)如果選擇不并入綜合所得計稅,次月申報期應(yīng)納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計稅,次月申報期應(yīng)納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請退稅2150元答案選d,但是我不明白c和d,可以有詳細(xì)解析嗎
14.根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,在計算個體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額時,可以從其收入總額中減除的是( )。 A.稅收滯納金 B.非廣告性贊助支出 C.用于個人和家庭的支出 D.允許彌補(bǔ)的以前年度虧損 【答案】D 麻煩老師解答,以前年度虧損是利潤,而這里扣除所得額,跟利潤不是一回事,為什么可以扣除
老師,這個B和D是不是都可以理解為匯總納稅?這個B是能理解,就是匯總一起納稅,這個D她是選擇一家來進(jìn)行納稅,是不是這個B就是說的所有收入?yún)R總起來,然后這個D說的是不是所有扣除費(fèi)用匯總起來然后選擇一家來扣除,那么就是說用這個B選項收入減去D選項匯總的成本費(fèi)用,減了之后乘以個稅稅率,總之就是把B和D聯(lián)合起來看就是一句話:匯總收入B選項-匯總費(fèi)用D選項
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費(fèi)需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝