你行個人所得稅稅款,這個是什么?你們給他承擔(dān)了嗎?
老師:我對合伙企業(yè)合伙人每月領(lǐng)工資,年底匯算清繳不太明白,請您幫我分析一下。合伙企業(yè)(2個合伙人),如果合伙人每個月都領(lǐng)工資(甲:7000元/月,甲每月有2000元的專項附加扣除;乙:5000元/月),年底企業(yè)的利潤總額剛好為0,以前年度沒有虧損。那兩個合伙人的綜合所得和生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳的時候,分別要怎么做,需要怎么調(diào)增,個稅分別怎么計算呢?
個人獨資企業(yè)21年法人在本企業(yè)領(lǐng)了工資8萬多,每月有申報綜合所得個稅,共扣繳200多,現(xiàn)匯算清繳如何做?1:綜合所得21年未超12W,是不是不用匯算清繳? 2:如綜合所得不用匯算清繳,在經(jīng)營所得匯算清繳時不允許扣除的個人所得稅稅款包含綜合所得申報扣的200多嗎? 3:經(jīng)營所得匯算清繳法人工資這個是否不允許扣除要調(diào)增?
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計提,結(jié)轉(zhuǎn)損益,22年繳納就行。還是不需要計提,22年申報繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時候,用以前年度損益調(diào)整這個科目結(jié)轉(zhuǎn)?
合伙企業(yè)的合伙人100%持有股份,工資每一月正常申報個稅,經(jīng)營所得的年度匯算清繳的時候要調(diào)增工資金額,請問這種情況屬于是不是重復(fù)納稅了?
核定征收的需要匯算清繳嗎? ? ?就是同一個人如果注冊兩個個體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個個體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個稅的。那么下一年度。進行匯算清繳的時候。個人所得稅個體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎? ? ?下一年匯算清繳的時候。個稅個體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計匯算繳納稅款還是全免的呀?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
這個是個稅22萬,你們單位給他承擔(dān)了沒有,如果沒有不需要的。
公司沒有給他承擔(dān)。他自己承擔(dān)。這樣的話就不用調(diào)增對嗎?
對的是的,不需要調(diào)增的。
這種需要調(diào)增的前提是如果公司承擔(dān)了。匯算清繳不能稅前扣除,需要作為調(diào)增項調(diào)增對嗎?老師。
對的是的,是這個意思的。