您好 解答如下 1 借:主營業(yè)務(wù)收入90000 ? 營業(yè)外收入30000 貸:本年利潤120000 2 借:本年利潤65000 貸:主營業(yè)務(wù)成本30000 ?稅金及附加10000 管理費(fèi)用5500 銷售費(fèi)用5000 財(cái)務(wù)費(fèi)用45000 營業(yè)外支出10000 3 利潤總額=120000-65000=55000 所得稅=55000*25%=13750 借:本年利潤13750 貸:所得稅費(fèi)用13750 4. 凈利潤=55000-13750=41250 借:本年利潤41250 貸:利潤分配-委分配利潤41250 5 借:利潤分配—未分配利潤,4125 貸:盈余公積 4125
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號)
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來填寫嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請問老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開辦費(fèi)有1萬左右沒有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請問一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請問居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會經(jīng)費(fèi)的支出取得專票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?
更正下 5 借:利潤分配——提取法定盈余公積? ?4125 ? ? ? 貸:盈余公積——法定盈余公積? ? ? 4125
6 借:利潤分配-未分配利潤4125 貸:利潤分配——提取法定盈余公積4125