?你好;? 借原材料 -暫估貸應(yīng)付賬款-暫估或者銀行存款; 領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用去;? ? 到時(shí)收到發(fā)票? 沖暫估即可 按發(fā)票做賬??
老師,有個(gè)問(wèn)題,是這樣的,四月買(mǎi)東材料入庫(kù)了,應(yīng)付賬款,發(fā)票一直沒(méi)有收到,按照價(jià)稅合計(jì)入賬的材料,八月又買(mǎi)了一批材料,這次給了上次的應(yīng)付,給了這次得預(yù)付款。后來(lái)貨到,發(fā)票依然沒(méi)到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間,五月領(lǐng)用了原材料,我可能做錯(cuò)了,按照價(jià)稅合計(jì)的那個(gè)單價(jià)領(lǐng)用的。現(xiàn)在入庫(kù)分路怎么做了,該如何調(diào)整,
老師,制造業(yè),我們先收到原材料,對(duì)方夸跨幾個(gè)月才來(lái)發(fā)票,如何入賬,后面收到了發(fā)票又如何入賬
如何整賬 之前費(fèi)用先入憑證 發(fā)票跨好幾個(gè)月才回來(lái) 那之后這個(gè)回來(lái)發(fā)票要附在原來(lái)費(fèi)用的后面嗎? 麻煩老師們幫忙回答一下 謝謝
老師:我們收到一張供應(yīng)商的發(fā)票,后來(lái)發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問(wèn)題,然后對(duì)方答應(yīng)扣除發(fā)票中部分金額付款,那我們多出了的發(fā)票如何入賬?普票,不存在抵扣
我一般納稅人,生產(chǎn)制造業(yè),購(gòu)入一批原材料24000元,已入庫(kù)未收到發(fā)票,我也未付款。老師,怎么寫(xiě)分錄? 1、已入庫(kù)未收到發(fā)票,我也未付款 2、如果之后我收到發(fā)票沒(méi)付款又怎么做賬? 3、再之后我已收到發(fā)票,已付款又怎么做賬?
老師,沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票入賬分錄怎么做
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
老師您好,平常零星采購(gòu)?fù)Χ嗟哪貌坏桨l(fā)票,外面小店鋪不給開(kāi),怎么辦呢?
民辦非企業(yè),季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和一般企業(yè)不一樣,那增值稅申報(bào)表,所得稅申報(bào)表,所得稅匯繳和一般企業(yè)的申報(bào)表一樣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司請(qǐng)了一個(gè)做飯的阿姨,買(mǎi)菜做飯,做員工中餐。 菜、米、油均無(wú)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)一下,這些開(kāi)支怎么帳務(wù)處理?
老師,社保醫(yī)保需要繳滿(mǎn)多少年
職工社保繳費(fèi)年限都是多少,社保得交多少年
融資租賃分3年還,每個(gè)月還仲利租賃公司的租金怎入帳?
看漲期權(quán)的價(jià)值 怎么等于股權(quán)買(mǎi)價(jià)減去本金呢 不記得有這個(gè)公式啊 我以為Cu 就是上行股權(quán)的期權(quán)價(jià)值呢 就是看漲期權(quán)的價(jià)值呢
職工社保繳費(fèi)年限都是多少,社保得交多少年
每個(gè)月都是這樣,每個(gè)月都要估下去嗎
你好; 是的; 那你發(fā)票如果跨月的話(huà) ;你能確定開(kāi)啥發(fā)票 和 稅額嗎 ? 是否有進(jìn)項(xiàng)稅??
因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)售產(chǎn)品,我們也是這個(gè)月銷(xiāo)售,幾個(gè)月后再開(kāi)票,那當(dāng)月銷(xiāo)售收入要怎么確認(rèn),如何作賬務(wù)處理
?你好;? ? ?不是 ;我的意思是對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票還是普票 ; 你是啥類(lèi)型的公司; 小規(guī)模還是一般納稅人??
知道,只是算的時(shí)候會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)有差異,
?是的; 所以要考慮 是否進(jìn)項(xiàng)稅 的專(zhuān)票進(jìn)來(lái); 如果有專(zhuān)票 你就不能含稅計(jì)入? ?原材料去;? 避免進(jìn)項(xiàng)稅還得調(diào)整 以及領(lǐng)用成本這些; 就很麻煩了? ?
把稅金先減出來(lái)對(duì)吧
是的; 就是不含稅計(jì)入原材料去; 避免你后面領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?在去調(diào)整; 這樣對(duì)你 賬務(wù)處理好一些??
老師,如果我們產(chǎn)品當(dāng)月賣(mài)出去了,也是跨月再幫對(duì)方開(kāi)發(fā)票,又怎么處理呢
?你好;? 你先做無(wú)票收入報(bào)稅 ;? 然后次月開(kāi)票 你在? 紅沖無(wú)票收入分錄 ;在按開(kāi)票做一遍分錄即可? ?
無(wú)票收入不要納稅嗎
你好; 繳納 ;? ?無(wú)票收入 按期報(bào)稅的??
按期開(kāi),那開(kāi)發(fā)票時(shí),不是又納稅了
?你好;? ?不會(huì)的;? 比如你10月無(wú)票收入報(bào)了 10萬(wàn)? ?報(bào)稅了。? 11月紅沖無(wú)票收入-10萬(wàn); 在開(kāi)票10萬(wàn);? 這筆10萬(wàn)業(yè)務(wù)在11月是不是一正一負(fù)數(shù) ; 不會(huì) 繳納稅費(fèi); 因?yàn)槟?0月繳納了?
稅局系統(tǒng)不是按開(kāi)票自動(dòng)計(jì)稅的嗎
?你好;? ? ? 不會(huì)的; 你 無(wú)票收入 你要自己負(fù)數(shù)填寫(xiě) 去沖開(kāi)票金額? ?
意思是我申報(bào)時(shí),無(wú)票收入寫(xiě)負(fù)數(shù)
?你好; 是的; 就是這樣的? ?