同學(xué)你好 對(duì)的 需要體現(xiàn)出來(lái) 應(yīng)收款和應(yīng)付款不在利潤(rùn)表中體現(xiàn),屬于資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目;
我開(kāi)出發(fā)票的時(shí)候分錄是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 收到款借銀行存款貸應(yīng)收賬款, 這樣對(duì)嗎
老師好,開(kāi)了發(fā)票的應(yīng)收款,要如何持掛賬? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到賬款 借:銀行存款 貨:應(yīng)收賬款 這樣子可以嗎?
借應(yīng)收賬款a公司,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,接著借應(yīng)付賬款a公司,,貸銀行存款。都是掛同個(gè)公司。這樣我要轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里。怎么做分錄
1、借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 實(shí)際支付簡(jiǎn)易征收的稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易征收, 貸:銀行存款。 2、借:應(yīng)收賬款等, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易征收。 實(shí)際支付簡(jiǎn)易征收的稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易征收, 貸:銀行存款。 3、借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實(shí)際支付簡(jiǎn)易征收的稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款。 請(qǐng)問(wèn)這哪個(gè)是對(duì)的?
一般納稅人: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:銀行存款 應(yīng)收賬款 老師 是這樣的分錄嗎 我這個(gè)庫(kù)存商品會(huì)一直越來(lái)越多呀 怎么做是對(duì)的呢 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 銀行存款
親愛(ài)的老師,這個(gè)題的第二和第三題我不會(huì),第一次做,沒(méi)思路。
公賬轉(zhuǎn)一筆理財(cái)100萬(wàn)出去,如何做會(huì)計(jì)分錄,后面每個(gè)月有收到理財(cái)2000進(jìn)賬又是如何做會(huì)計(jì)分錄
老師這個(gè)題中我畫(huà)的這句話(huà),意思不是按照市價(jià)來(lái)發(fā)放股利嗎?
我花了2000多塊錢(qián)買(mǎi)的實(shí)操課程,為什么快賬還要交費(fèi)呢有的功能還不能用?
老師,資本化的費(fèi)用,不會(huì)作為當(dāng)期支出,會(huì)慢慢攤銷(xiāo)到以后的時(shí)期,但是如果借款是資本化的,那借款的本金最后會(huì)慢慢還清,利息是不是按月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者其他設(shè)備等等成本里面?那這項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊是按照一開(kāi)始的原值,還是要加進(jìn)以后年度的借款利息之后的價(jià)值折舊?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適
老師,繳納個(gè)稅是按哪個(gè)工資金額計(jì)算的個(gè)稅金額,我稅前工資7000,扣除個(gè)人承擔(dān)社保部分加上補(bǔ)貼最后實(shí)際發(fā)放6500,個(gè)稅填報(bào)了3歲以下幼兒那個(gè)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,這樣還用交個(gè)稅嗎?還需要在填個(gè)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買(mǎi)化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷(xiāo)售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?
老師,工資要每個(gè)月計(jì)提,但是沒(méi)有發(fā)放,所以計(jì)提每個(gè)月還是要照做,但是只有等發(fā)工資了才報(bào)個(gè)稅嗎?還是計(jì)提了也要報(bào)個(gè)稅?
你好老師,我想問(wèn)一下一般納稅人經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有電費(fèi),可以開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票嗎?別人家用我們家的電
老師你好,如果體現(xiàn)出來(lái)的話(huà),每一步的分錄是如何的呢
這個(gè)就是你賬上的往來(lái)余額
掛應(yīng)收應(yīng)付的分錄是怎么做呢?實(shí)際收款付款的分錄又是如何做呢?
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
到了本月實(shí)際收到或者付貨款,借銀行存款貸應(yīng)收賬款。借應(yīng)付賬款貸銀行存款。這樣嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師你好,如遇到加工費(fèi)的情況,借制造費(fèi)用-加工費(fèi)、袋應(yīng)付賬款?對(duì)嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
老師你好我有點(diǎn)搞混了,掛應(yīng)收應(yīng)付賬款,例如10月份做帳套那掛應(yīng)收應(yīng)付的是9月份嗎?
當(dāng)月做當(dāng)月的哦 你做錯(cuò)了可以以后調(diào)整
老師你好這意思是,當(dāng)月做當(dāng)月的,還是需要先做掛帳,然后實(shí)際發(fā)生的往來(lái)帳去沖銷(xiāo)應(yīng)收應(yīng)付科目?是這樣理解嗎
對(duì)的 是這樣理解的哦
老師你好,實(shí)際的存貨,跟資產(chǎn)負(fù)債表上存貨不一樣,單只把資產(chǎn)負(fù)債表上的原材料+庫(kù)存商品這兩個(gè)科目加起來(lái)的金額就和實(shí)際的庫(kù)存一樣,然后把在產(chǎn)品算上去就不一樣了,這是為什么呢?
資產(chǎn)負(fù)債表的存貨存貨=原材料%2B庫(kù)存商品%2B委托加工物資%2B周轉(zhuǎn)材料%2B材料采購(gòu)%2B在途物資%2B發(fā)出商品%2B材料成本差異(借方為加,貸方為減)-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
那么資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨,會(huì)跟實(shí)際的庫(kù)存不一樣嗎
同學(xué)你好 是的 你實(shí)際的庫(kù)存沒(méi)有包含這么多東西
老師你好,那么資產(chǎn)負(fù)債表上存貨顯示在產(chǎn)品一欄,但是車(chē)間的流水線(xiàn)是當(dāng)天領(lǐng)料當(dāng)天完工做成成品入庫(kù),那么這個(gè)在產(chǎn)品的金額應(yīng)該如何跟領(lǐng)導(dǎo)解釋會(huì)產(chǎn)生出來(lái)的呢
領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得資產(chǎn)負(fù)債上的存貨比實(shí)際庫(kù)存要多,覺(jué)得虛假,要求去調(diào)整報(bào)表上的存貨要與實(shí)際的存貨一樣,這樣合適嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的存貨就是我上面給你的公式 他就是這樣的呀 不能隨便改 你改了報(bào)表不平了哦