是的,按照退稅率進(jìn)行退稅
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個(gè)月沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),只有外銷(xiāo),進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證了幾張,沒(méi)有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師我們是出口企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)是不含稅金額是440萬(wàn),出口是60萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是52萬(wàn),退稅率是13%,上月沒(méi)有留底,老師幫我算下我是要交稅還是退稅
老師,生產(chǎn)企業(yè),出口退稅公司,要是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票收入140萬(wàn),出口退稅發(fā)票100萬(wàn)要是我不申請(qǐng)退稅,可以直接抵稅嗎?那我是不是只需要交10萬(wàn)*13%的稅呢?
老師我是出口小白,剛剛接觸,只有出口業(yè)務(wù),沒(méi)內(nèi)銷(xiāo),10月份出口266萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)17.9萬(wàn),退稅額是不是266*13,麻煩老師給指點(diǎn)一下
老師我是出口小白,剛剛接觸,只有出口業(yè)務(wù),沒(méi)內(nèi)銷(xiāo),10月份出口266萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)17.9萬(wàn),退稅額是不是266*13,麻煩老師給指點(diǎn)一下 退稅率13
我0申報(bào)了顯示審核未通過(guò)怎么辦
這里為什么還要算一個(gè)(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒(méi)有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)求講解謝謝
如果借未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷(xiāo)售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車(chē)輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的?chē)輛購(gòu)入沒(méi)有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開(kāi)來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒(méi)有無(wú)法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開(kāi)的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒(méi)到年限,就賣(mài)了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
如果是外貿(mào)企業(yè)出口的話實(shí)際就是退進(jìn)項(xiàng)稅額,必須是專票才行
怎么算,我算的對(duì)了嘛?
您算的是對(duì)的,比如采購(gòu)稅率13%,退稅率11%,只能按照11%退稅