您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 請問到底是2000還是3萬???
]某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購進貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額80000元;經(jīng)批準初次購逬增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計192100元。該超市5月應(yīng)繳納的増值稅為()元。A8310B8390C11190D8900
清華園食品有限公司為增值稅一殷納稅人,2021年|月初次購買數(shù)臺增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為38000元,增值稅稅額為4940元,價款和稅款以銀行存款支付。2021年10月發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護費用,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8000元,增值稅稅額為480元,價款和稅款以銀行存款支付。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進行會計核算處理。(會計分錄)
興隆超市為增值稅小規(guī)模納稅人,2020年2月初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款2000元,增值稅專用發(fā)票上注明價款3萬元,增值稅0.39萬元。請編制會計分錄
興隆超市為增值稅小規(guī)模納稅人,2020年2月初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款2000元,增值稅260元;當(dāng)月零售貨物取得零售收入10.3萬元,當(dāng)月外購貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款3萬元,增值稅0.39萬元。請編制會計分錄
興隆超市為增值稅小規(guī)模納稅人,2020年2月初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款2000元,增值稅260元;當(dāng)月零售貨物取得零售收入10.3萬元,當(dāng)月外購貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款3萬元,增值稅0.39萬元。請編制會計分錄(這是一個題)
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?