你好,不包含的看你賬上的實收資本。
老師寫驗資報告的時候、如果A股東轉(zhuǎn)讓B股東注冊資本、B股東是新股東入股的,那么轉(zhuǎn)讓的需要放到驗資報告中新增注冊資本實收資本情況明細表中么
老師、我想問一下、寫驗資報告時、累計實繳注冊資本包含股東之間轉(zhuǎn)讓的么
老師,我們注冊資本2680萬,股東A占股40%(1072萬),實繳176萬,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓20%(536萬包含實繳的88萬)給股東B,轉(zhuǎn)讓價格就是實繳的88萬,根據(jù)我們的報表,我這個轉(zhuǎn)讓價格要交個稅嗎?
老師,請問下,現(xiàn)在填寫工商年報 注冊資金需要實繳 但我們企業(yè)之前一直沒有實繳,現(xiàn)在在股東出資那一欄,必須寫金額,和出資時間,這個我怎么填寫
老師,股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓,股東之前實繳注冊資本后轉(zhuǎn)讓過一次股權(quán),現(xiàn)在又增加了實繳,需要再次轉(zhuǎn)讓股權(quán),我需要要怎么算出現(xiàn)在的股權(quán)成本?
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
那包含前期認繳沒有實繳的么
不包含的累計實交就是實際收到的,沒有繳納的不算。
是前期認繳然后后面實繳了
前期認繳不算進去,后面交了這個金額算進去。
驗資報告中中、是同時我們注意到。。。。貴公司連同本次出資,累計實繳注冊資本(要算上前期認繳然后實繳的么)
你好對的是的,算進去。
驗資情況說明、一基本情況(股東之間資本協(xié)議轉(zhuǎn)讓的、不在共同出資里面吧)
對的是的,不包含在里面。