你好,直接做匯總就可以了匯總紅沖,然后再重新做。
老師,6月份有一張銷售發(fā)票開錯(cuò)重量,少開了,但金額是對(duì)的,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(這里沒錄重量)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一起轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本就轉(zhuǎn)少了,到7月份做了紅沖,重新開了銷售發(fā)票,這個(gè)做分錄沖哪張?。糠咒浭窃鯓拥??
老師,請(qǐng)問我當(dāng)月暫估入庫了產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月只需要把暫估入庫的沖銷掉,做正確的入庫分錄就可以了吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)6-9月產(chǎn)品,紅沖結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,重新結(jié)轉(zhuǎn)需要按月做分錄嗎,還是直接做一個(gè)6-9月匯總的分錄,還需要沖銷銷售成本,在重新做分錄嗎?
6-9月都結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了商品,反向沖銷重新結(jié)轉(zhuǎn),是不是要每個(gè)月沖銷3筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,和最后一筆結(jié)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也要反向沖?
老師,去年結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄錯(cuò)了,一月份我可以直接沖紅然后重新做正確的分錄嗎還是怎么做?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
或者是你也可以只調(diào)整差額。
重新做分錄,是做匯總的分錄吧,紅沖了庫存商品,還需要紅沖銷售成本嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
銷售成本也是紅沖了,直接做一個(gè)匯總分錄就可以嗎
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。