上期留抵稅額是填寫增值稅申報(bào)表時(shí)需涉及到的一項(xiàng)抵扣增值稅項(xiàng)目。其本質(zhì)就是指上個(gè)月要繳納的增值稅為負(fù)數(shù),換句話說增值稅的進(jìn)項(xiàng)超過銷項(xiàng)后生成的差額,需要稅務(wù)局退還的部分,而作為稅務(wù)局不太可能將上交給財(cái)政的稅款退出來,為處理此問題,采用的一種變通方法,允許納稅人將之前多交的部分稅款轉(zhuǎn)到當(dāng)月,視作當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)看待,可以進(jìn)行抵扣增值稅。
增值稅期末留底退稅是什么意思?
老師您好 咨詢一個(gè)問題 增值稅納稅申報(bào)表中有一個(gè)上期留底稅額是什么意思 在哪里能查到這個(gè)金額呢
老師,現(xiàn)在有個(gè)什么政策,加大什么增量留底是什么意思???也是期末留底退稅的意思嗎?
老師增值稅一般納稅人上期留底稅額什么意思啊
老師,上期留底稅額2萬(wàn),和期末留底稅額2萬(wàn),期末未繳稅額840是什么意思啊,報(bào)表里面顯示的
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬