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老師請(qǐng)問企業(yè)取得裝修費(fèi)用增值稅專票可直接作增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣之用嗎?謝謝!

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2022-11-09 10:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 10:27

你好,這是辦公用的,可以的。

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你好,這是辦公用的,可以的。
2022-11-09
貌似你這個(gè)問題前邊已經(jīng)回答了哈,還有什么疑問嗎?
2024-09-25
企業(yè)購入房屋時(shí)支付的增值稅,實(shí)際是賣房企業(yè)承擔(dān)的稅費(fèi)。當(dāng)買方有可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),可以將這部分稅額從自身的銷項(xiàng)稅中扣除,從而減輕稅負(fù)。這是增值稅“鏈條”抵扣原則,旨在減少重復(fù)征稅。
2024-09-18
你好 勾選后后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-08-02
1,為是銷售費(fèi)用,為了銷售而發(fā)生 2,銷售費(fèi)用 3,用于個(gè)人消費(fèi),職工福利 4,可以,這不影響的
2020-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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