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老師,請問為什么企業(yè)購買房屋涉及增值稅,但是這個增值稅不是繳納的,是購買方可以按照取得增值稅專用發(fā)票上的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的?謝謝。

2024-09-18 17:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-18 17:04

企業(yè)購入房屋時支付的增值稅,實(shí)際是賣房企業(yè)承擔(dān)的稅費(fèi)。當(dāng)買方有可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅時,可以將這部分稅額從自身的銷項(xiàng)稅中扣除,從而減輕稅負(fù)。這是增值稅“鏈條”抵扣原則,旨在減少重復(fù)征稅。

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企業(yè)購入房屋時支付的增值稅,實(shí)際是賣房企業(yè)承擔(dān)的稅費(fèi)。當(dāng)買方有可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅時,可以將這部分稅額從自身的銷項(xiàng)稅中扣除,從而減輕稅負(fù)。這是增值稅“鏈條”抵扣原則,旨在減少重復(fù)征稅。
2024-09-18
你好,因?yàn)槟阗I來發(fā)給職工,這個屬于福利費(fèi),不允許抵扣增值稅的。
2023-07-04
同學(xué)您好,要看您具體是用于哪里的,正常經(jīng)營范圍活動的可以的,用于職工福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的不可以還用來對外投資的,也需要視同銷售交稅的
2020-09-07
同學(xué)你好 這個可以的
2024-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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