你好,增值稅這里的銷售額是含稅的,它會(huì)自動(dòng)給你換算成不含稅的。這里面的銷售額除以1.01×1%。
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以開具增值稅專票了,一個(gè)季度銷售額不超過45萬(wàn)可以免交增值稅,是指專票和普票還有電子發(fā)票總共的不含稅收入,還是指專票不超過45萬(wàn)?
你好老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)增值稅是不是,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的第二欄次填寫的是開專票的不含稅金額,第三欄次填寫的是開普票的不含稅金額,這樣對(duì)嗎?
核銷跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),合同金額是含稅的,發(fā)票金額是不含稅的,是不是這兩個(gè)數(shù)字可以不一樣啊
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)按照合同金額已全部預(yù)繳,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)完工但發(fā)票還沒開完,我們財(cái)務(wù)讓我先核銷,之后需要開票時(shí)再重新開報(bào)驗(yàn)單我想請(qǐng)教: 1,再開時(shí)還需要再繳稅嗎? 2,以后再開跨區(qū)域涉稅報(bào)驗(yàn)時(shí)是填合同總金額嗎?還是填開票金額? 3,如果項(xiàng)目結(jié)算金額出現(xiàn)扣減,不修改原合同情況下,那么我再次開具跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)時(shí)是按照原合同金額填報(bào)還是按照扣減后的金額填報(bào)? 謝謝
老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋表,這里的外出經(jīng)營(yíng)情況表里的合同金額,開具金額,代開金額,都應(yīng)該填寫哪個(gè)金額,含稅還是不含稅
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來(lái)洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?
老師,這個(gè)預(yù)繳信息確認(rèn)選哪個(gè),我公司是小規(guī)模納稅人,我們開了3個(gè)點(diǎn)的專票
是 小規(guī)模的就是可以享受。