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一般納稅人銷項進項抵扣分錄有簡單一點的嗎?可以直接借:應(yīng)交稅費-銷項稅額,貸應(yīng)交稅費-進項稅額,然后需要補交就記貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?

2022-11-09 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-09 10:18

您好,這個不可以的了,這個規(guī)定不讓這么做

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快賬用戶7665 追問 2022-11-09 10:22

那標準的分錄是怎樣的呢

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齊紅老師 解答 2022-11-09 10:30

銷項大于進項? 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅

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您好,這個不可以的了,這個規(guī)定不讓這么做
2022-11-09
你好,你這樣的話,你的進項有余額怎么做。
2022-08-09
可以每月做,也可以年底再做
2023-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-29
你好對的 是這么做的
2022-07-30
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