期末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的
老師符合10%加計(jì)扣除政策,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,是按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-10%加計(jì)扣除?
加計(jì)扣除10%的進(jìn)項(xiàng)稅額,期末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎,謝謝老師
老師您好!本月銷項(xiàng)146047.29,認(rèn)證相符進(jìn)項(xiàng)5062.01,火車票抵扣稅150.87,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出83.52,加計(jì)抵減10%,這月增值稅多少?謝謝
老師,麻煩問下會計(jì)里面進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10%怎么做項(xiàng),謝謝
老師,帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期末認(rèn)證抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)怎么做,謝謝
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個稅?
老師,請問每個月如何申報(bào)個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
分錄怎么做,謝謝
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除
繳納增值稅的時候,加計(jì)扣除稅額怎么做分錄,謝謝
借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除? 貸營業(yè)外收入
好的,謝謝,要是收到發(fā)票,沒有抵扣認(rèn)證,可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后后期認(rèn)證抵扣嗎,老師
你好,沒問題,是可以這么做的。
就是我可以做進(jìn)項(xiàng),不用做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是吧,謝謝
對的,不客氣,幫忙給個五星好評