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加計(jì)扣除10%的進(jìn)項(xiàng)稅額,期末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎,謝謝老師

2022-11-09 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 09:26

期末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶3991 追問 2022-11-09 09:28

分錄怎么做,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:29

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除

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快賬用戶3991 追問 2022-11-09 09:31

繳納增值稅的時候,加計(jì)扣除稅額怎么做分錄,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:31

借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除? 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶3991 追問 2022-11-09 09:34

好的,謝謝,要是收到發(fā)票,沒有抵扣認(rèn)證,可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后后期認(rèn)證抵扣嗎,老師

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:35

你好,沒問題,是可以這么做的。

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快賬用戶3991 追問 2022-11-09 09:36

就是我可以做進(jìn)項(xiàng),不用做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是吧,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:37

對的,不客氣,幫忙給個五星好評

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期末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-11-09
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-12-07
你好,這個就不可以了
2021-01-09
計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
2021-03-01
你好,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的,然后加計(jì)扣除的可以單獨(dú)抵扣。
2022-04-14
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