你好,總公司承擔(dān)的是給支付給你還是直接支付給職工?
工資表中的其他扣款項(xiàng)目,放在應(yīng)發(fā)工資之前,還是之后。公司的公積金是不是個(gè)人平攤,但是現(xiàn)在有大部分現(xiàn)在員工自己承擔(dān),這多承擔(dān)的部分放在其他扣款項(xiàng)目。老師這放在其他扣款項(xiàng)目1680應(yīng)當(dāng)怎么做分錄。
老師,公司以前年份發(fā)的工資有一部分沒計(jì)提都放在其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在需要怎么把這些員工往來沖銷掉?
老師,總公司有幾個(gè)員工是在分公司發(fā)工資,我都合并一起計(jì)提發(fā)放了,但是這些工資后面清算往來是總部承擔(dān)的,要掛其他應(yīng)付款-員工工資,我要怎么改分錄啊。
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
分公司先墊付。后面清算時(shí)總公司走往來付款給分公司公賬。
你好,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,收到的時(shí)候借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
老師,可是我已經(jīng)全部合并在一起付款了,現(xiàn)在是需要從這里面把幾個(gè)員工的工資調(diào)整出來掛在其他應(yīng)收款-員工工資里面去。
你好,你一塊提到你單位的嗎?如果是的話,紅蟲就可以當(dāng)掛往來。