你好,是什么時(shí)間買(mǎi)來(lái)的?是一般納稅人的嗎?
老師,我們是一般納稅人,公司的車(chē)新買(mǎi)幾個(gè)月被員工開(kāi)車(chē)不小心發(fā)生事故,然后報(bào)廢了,報(bào)廢款收到400,拖車(chē)以及辦理報(bào)廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒(méi)辦法一次性付清,月月從工資扣除,車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫(xiě)?這種情況報(bào)廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報(bào)稅,這90000元是一次性報(bào),還是?報(bào)廢款和員工個(gè)人賠償款未開(kāi)票報(bào)稅是填寫(xiě)在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報(bào)嗎
某汽車(chē)集團(tuán)為增值稅般納稅人,2020年3月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元。該公司2020年4月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)以交款提貨方式銷(xiāo)售A型小汽車(chē)10輛給汽車(chē)銷(xiāo)售公司,每輛不含稅售價(jià)為15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)全部收回。(2)銷(xiāo)售B型小汽車(chē)50輛給特約經(jīng)銷(xiāo)商,每輛不含稅價(jià)12萬(wàn)元向經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,讓哪價(jià)600萬(wàn)??铐?xiàng)已收回會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
某汽車(chē)集團(tuán)為增值稅般納稅人,2020年3月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元。該公司2020年4月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)以交款提貨方式銷(xiāo)售A型小汽車(chē)10輛給汽車(chē)銷(xiāo)售公司,每輛不含稅售價(jià)為15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)全部收回。(2)銷(xiāo)售B型小汽車(chē)50輛給特約經(jīng)銷(xiāo)商,每輛不含稅價(jià)12萬(wàn)元向經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,讓哪價(jià)600萬(wàn)??铐?xiàng)已收回會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn),我公司報(bào)廢一輛集裝箱車(chē),牽引車(chē)抵扣稅款,掛車(chē)未抵扣稅款,計(jì)算增值稅的方式不同,這輛車(chē)報(bào)廢款是3萬(wàn)元,如何分?jǐn)偁恳?chē)和掛車(chē)的報(bào)廢款
老師,我運(yùn)輸公司購(gòu)買(mǎi)一輛重型牽引半掛車(chē)。7月14付訂金3萬(wàn),8月26日付余款148000元及用現(xiàn)金付運(yùn)費(fèi)10300元,9月11日用現(xiàn)金付車(chē)輛購(gòu)置稅7876.10元及用銀存付車(chē)船費(fèi)141.67元。我這樣寫(xiě)分錄: 摘要付訂金 借應(yīng)付賬款30000 貸銀行存款30000 摘要付購(gòu)車(chē)余款 借應(yīng)付賬款148000 貸銀行存款148000 摘要′現(xiàn)金付運(yùn)費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一運(yùn)費(fèi)10300 貸庫(kù)存現(xiàn)金10300 老師,購(gòu)置稅和車(chē)船稅不會(huì)寫(xiě)分錄,教下! 我是公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬請(qǐng)代賬公司做了。
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
是一般納稅人,掛車(chē)是沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,牽引車(chē)是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) (1)購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購(gòu)入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購(gòu)入的小汽車(chē)、摩托車(chē)和游艇。 按照簡(jiǎn)易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%】。 (2)銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),按正常銷(xiāo)售貨物計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 2. 一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
不看抵扣沒(méi)抵扣,你看購(gòu)買(mǎi)的時(shí)間。
是2013年以后購(gòu)買(mǎi)的。我就想兩個(gè)怎么分?jǐn)?萬(wàn)元合適?
你好,不需要分?jǐn)偟膬蓚€(gè)一塊做就可以的。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 他們有報(bào)廢收入的嗎?
都是一樣,交稅都是13%的。
當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的也要按13%交稅嗎?
對(duì)的是的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣,是不是不符合抵扣的發(fā)票原因。
那這種沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,報(bào)廢的時(shí)候是不是按照簡(jiǎn)易方法計(jì)算增值稅?
你看一下你符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的要求嗎?不符合的話就不可以,你自己判斷一下,我上面給你發(fā)了
那兩個(gè)報(bào)廢的款是總共的,一個(gè)是按13%計(jì)算增值稅,一個(gè)按簡(jiǎn)易征收計(jì)算,那兩者之間的計(jì)稅基礎(chǔ)按什么平分呢?
是2013年7月31日入賬的
按照他們的剩余價(jià)值來(lái)分。
如果是銷(xiāo)售的話,可以按照銷(xiāo)售價(jià)格來(lái)分嗎?
你好,可以的,可以這么做的。