紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證
老師早,我想問下今年我前面幾個月把應(yīng)交的增值稅記入到了管理費(fèi)用—稅費(fèi),也有記入主營業(yè)務(wù)稅金的,1-5月已申報要怎么調(diào)整呢
老師,我以前年度的稅控盤沒有申報抵扣,今年準(zhǔn)備一起申報,但前幾年的賬我直接入到管理費(fèi)用了。這應(yīng)該怎么調(diào)
老師,去年我一個分錄寫的借管理費(fèi)用,貸銀行存款,今年錯了,我要沖掉應(yīng)該怎么做呢,我們小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度調(diào)整
老師,從18年開始的稅盤沒有申報抵扣,都入的辦公費(fèi)了,今年12月把這幾年的都申報了,我的賬該怎么調(diào)
老師你好,之前公司成立但是沒有業(yè)務(wù)一直都是老板零申報,然后有一個做業(yè)務(wù)的工資一直都是對私給的,目前還有大幾萬工資沒給,但是都跨年度了,這個要怎么調(diào)整?怎么做賬。目前我們還沒有收入,這個工資怎么做到今年?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時,確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因
分錄怎么寫啊
您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用
以前年度的的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),不用調(diào)以前年度損益么
是以前年度損益的通過以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益 待 管理費(fèi)用 對么
是的沒錯, 是這樣的