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老師,我以前年度的稅控盤沒有申報抵扣,今年準(zhǔn)備一起申報,但前幾年的賬我直接入到管理費(fèi)用了。這應(yīng)該怎么調(diào)

2022-11-09 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-09 08:37

紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證

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快賬用戶8626 追問 2022-11-09 08:40

分錄怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2022-11-09 08:48

您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶8626 追問 2022-11-09 08:53

以前年度的的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),不用調(diào)以前年度損益么

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:07

是以前年度損益的通過以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8626 追問 2022-11-09 09:09

借 以前年度損益 待 管理費(fèi)用 對么

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:17

是的沒錯, 是這樣的

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紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證
2022-11-09
你好 現(xiàn)在你們能全抵扣嗎 一般不行? ?
2023-01-05
這個就是調(diào)到上一年了可以扣除的。
2024-04-16
您好,彌補(bǔ)以前年度虧損不用做賬務(wù)處理的,按實際稅金計提繳納就可以
2024-10-08
要進(jìn)行補(bǔ)入帳的,入到現(xiàn)在,可以抵扣的
2021-10-21
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