您好,這個是屬于45萬的哈
小規(guī)模超30萬是交1%的稅還是交企業(yè)所得稅?如果本季度45萬要交多少稅
小規(guī)模是季度45萬內(nèi)不交增值稅還是企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人季度45萬免稅,如果超過30萬是不是要交個稅呀
小規(guī)模季度30萬不交稅還是45萬不交稅
小規(guī)模納稅人一個季度不超30萬還是45萬免稅
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
老師我記得有個30萬,30萬政策是什么?
那個是一般納稅人開票低于30萬,免附加稅
哦哦,老師假如我小規(guī)模超過45萬呢
那就需要全額繳納了的
老師現(xiàn)在小規(guī)模不是免稅嗎
就是現(xiàn)在截止到2022年底而已,這個政策你知道就行了,不說這個政策,因?yàn)橹皇嵌虝r間的
老師是不是現(xiàn)在普票不管開多少票都是免稅,開專票開一張也繳稅
嗯對是這個意思的
那假如普票收入是專票收入與普票收入加在一起超過45萬(沒有免稅政策這一回事)是不是專票普票都要繳稅呀,還是就是普票收入45萬
全部納稅的這個啊
就是45萬是所有專票普票收入加在一起45萬,超過都要繳稅是吧
對的,是這個意思的。