你好 借:固定資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2020年5月19日,進口生產(chǎn)用機床一臺,到岸價200000元,已納進口關(guān)稅20000元,已由海關(guān)代征進口環(huán)節(jié)增值稅,并已取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。將機床從海關(guān)運回,支付不含稅運費4000元,取得貨運企業(yè)增值稅專用發(fā)票。 怎么填寫記賬憑證
2月21日,進口融資租賃用A設備一臺,進口價1500000元,報關(guān)進口時海關(guān)征收關(guān)稅200000元,增值稅221000元,價款、稅款均已支付。(會計分錄怎么寫,單位是一般納稅人)
怎么寫會計分錄?,(13)5月12日,企業(yè)上月銷售的一臺C型號設備因質(zhì)量問題被退回,價款100000元、增值稅款13000元,對方企業(yè)已開具了紅字增值稅專用發(fā)票,款項已退?!?14)5月14日,為了支援西藏建設,將一臺不含稅市場價為250,000元的大型設備無償捐贈給了西藏某企業(yè),并開具了增值稅專用發(fā)票。該設備成本為200000萬元。●(15)5月17日,機修車間對外提供修理服務,收取修理費46800元,開具了普通發(fā)票。●(16)5月17日,對外出租自己的一套生產(chǎn)設備,租賃合同中約定租賃期限為3個月,一次性收取全部不含稅租金收入27000元?!?17)5月18日,銷售給金源機電經(jīng)營部E型號設備5臺,每臺不含稅價款32000元,并承諾如果對方在10天內(nèi)付款,就給予其5%的折扣。開具了增值稅專用發(fā)票,貨已發(fā)出。22日,收到對方支付的款項(價稅合計)171760元。(18)5月19日,進口生產(chǎn)用機床一臺,到岸價200000元,已納進口關(guān)稅20000元,已由海關(guān)代征進口環(huán)節(jié)增值稅,并已得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。將機床從海關(guān)運回,支付不含稅運費4000元,取得貨運企業(yè)增值稅專發(fā)票
某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,具有進出口經(jīng)營權(quán),2019年8月發(fā)生以下業(yè)務:(1)進口卷煙200箱,支付價款800元,支付境外采購代理人的費用20萬元,支付運達海關(guān)前的運輸及相關(guān)費用80萬元;(2)進口高檔化妝品一批,共計貨款500萬元,支付給境外的買方代理人傭金20萬元,支付運達海關(guān)前的運輸費20萬元,保險費8萬元;(3)進口設備10臺,單價50萬元,另支付設備進口后的安裝、調(diào)試等技術(shù)費20萬元,支付海關(guān)運至商貿(mào)公司的運輸費5萬元、保險費2萬元;(4)將一臺已使用的價值100萬元的設備運往境外修理,出境時已向海關(guān)報明并在規(guī)定的時間內(nèi)復運進境,已知該設備修理支付的境外修理費20萬元,料件費40萬元,復運進境的其他相關(guān)費用10萬元。已知:關(guān)稅稅率均為20%,卷煙消費稅稅率56%加0.003元/支(150元/箱),高檔化妝品消費稅稅率15%,增值稅稅率13%。要求:(1)計算卷煙進口應交的關(guān)稅、消費稅、增值稅;(2)計算高檔化妝品進口應交的關(guān)稅、消費稅、增值稅;(3)計
2.某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,具有進出口經(jīng)營權(quán),2019年8月發(fā)生以下業(yè)務:(1)進口卷煙200箱,支付價款800元,支付境外采購代理人的費用20萬元,支付運達海關(guān)前的運輸及相關(guān)費用80萬元;(2)進口高檔化妝品一批,共計貨款500萬元,支付給境外的買方代理人傭金20萬元,支付運達海關(guān)前的運輸費20萬元,保險費8萬元;(3)進口設備10臺,單價50萬元,另支付設備進口后的安裝、調(diào)試等技術(shù)費20萬元,支付海關(guān)運至商貿(mào)公司的運輸費5萬元、保險費2萬元;(4)將一臺已使用的價值100萬元的設備運往境外修理,出境時已向海關(guān)報明并在規(guī)定的時間內(nèi)復運進境,已知該設備修理支付的境外修理費20萬元,料件費40萬元,復運進境的其他相關(guān)費用10萬元。已知:關(guān)稅稅率均為20%,卷煙消費稅稅率56%加0.003元/支(150元/箱),高檔化妝品消費稅稅率15%,增值稅稅率13%。要求:(1)計算卷煙進口應交的關(guān)稅、消費稅、增值稅;(2)計算高檔化妝品進口應交的關(guān)稅、消費稅、增值稅;
老師,我們公司前面企稅申報表填的都是0,這個季度突然有數(shù)據(jù),會不會異常
企業(yè)所得稅的申報表,已記入成本費用的職工薪酬怎么填?是添1-9月累計還是?
老師請問調(diào)增了24年年報投資收益,現(xiàn)在應該以前年度損益調(diào)整報表不平,這個申報時怎么處理比較好呢。
老師 請問收到訴訟費的分錄怎么做的?
老師,如果跨年的是普票呢,要不要調(diào)賬呢
無票收入,無票支出怎么做賬
老師,我們公司有個投資人但是不是公司股東,就是投資公司的項目,他的款要以個人的名義直接打到公司賬戶,備注投資款,然后可以給他分紅給他申報個稅,這么理解對嗎
老師請問下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個材料在4月多出了,應該是現(xiàn)在出,那我現(xiàn)在是直接調(diào)整成本還是把4月賬改了,重新減少這個材料再結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么做比較好呢?規(guī)范點又不想讓稅局看出來?
小規(guī)模公司,外地預繳。在A外管證開票50萬普票。在B外管證開票30萬專票。怎么預交稅款?按幾個點交稅?
老師咨詢一下,25年社保基數(shù)調(diào)整后員工個人補交的部分,現(xiàn)金已交到公司了,該怎么做賬呢