同學(xué)你好 你的問題是什么
老師好 乙公司欠甲公司工程尾款 因甲公司不再提供售后 交由丙公司售后 可以把尾款打給丙公司嗎?發(fā)票是甲公司開給乙公司的 現(xiàn)在銷售還拿了個三方付款協(xié)議來
老師,甲公司開票到乙公司,乙公司付款錯付到丙公司,丙公司可以直接把貨款轉(zhuǎn)付給甲公司嗎?
老師,比如張三他有兩家公司,一個甲公司和一個乙公司,甲公司和乙公司都和丙公司合作,甲公司和丙公司簽訂購銷合同,賣了一批產(chǎn)品給丙公司,但是丙公司把錢付給了乙公司,老師是不是需要乙公司將錢退給丙公司,讓丙公司重新支付給甲公司
老板有兩個公司甲公司和乙公司,第三方丙公司給甲公司開具發(fā)票,甲公司也付了款,后來發(fā)現(xiàn)丙公司開具錯誤,應(yīng)該開具給乙公司,現(xiàn)在甲公司可以把發(fā)票退回丙公司,丙公司把款退回給甲公司,然后丙公司再重新給乙公司開票,乙公司給丙公司付款
甲乙丙三方,甲公司付款給乙個人,乙個人付款給丙公司,丙公司開票給甲公司可以么?如果需要這樣做,需要附什么資料?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
可以這樣操作嗎?
你上面第二句是給甲公司開發(fā)票 怎么開錯了應(yīng)該開給乙公司呢 到底應(yīng)該開給誰
丙先開給了甲,甲也給丙付了款
丙開具錯誤,應(yīng)該是丙開具給乙
那就紅沖了然后重新開 這個沒事
紅沖重開,款項原路退回
同學(xué)你好 那就可以了 沒有什么問題
好的,就是想問問是否可以這樣操作?
這個可以這樣操作的 沒事
跨月了也可以吧?
同學(xué)你好 嗯 這個沒事的 可以的