可以的,可以這么做的。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)同一個(gè)月的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)不同日期可以在當(dāng)月的憑證一起做計(jì)算做一張憑證嗎?
老師今年2月份有一個(gè)憑證做錯(cuò)了,可以直接恢復(fù)記賬前直接在原憑證上改這筆分錄嗎
老師好!計(jì)提房產(chǎn)稅和繳納房產(chǎn)稅能做在一張憑證上嗎?我們12月份交了房產(chǎn)稅,11月份沒(méi)計(jì)提,在12月份計(jì)提和繳納都做在一張憑證上可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),我在繳稅當(dāng)月 直接一個(gè)憑證計(jì)提繳納稅款分錄做在同一個(gè)憑證上 這樣可以嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提可以和繳納做在一張憑證上嗎?比如4月繳納上月的,可以4月繳納了直接做計(jì)提分錄和繳納分錄在一張憑證上嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶(hù)勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶(hù),錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
老師 那增值稅呢 我目前已做的分錄就是確認(rèn)收入的時(shí)候做了
你好,一般納稅人的嗎?如果是的話(huà),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
我們是小規(guī)模的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行
意思就是增值稅就不需要像附加稅印花稅一樣計(jì)提了 是吧
是的是的,直接做就可以的,直接做支付的。
好的 感謝老師
不用客氣,工作愉快。