你好,直接做到這個月就可以啊,你之前的財務報表了。
前面結賬月份的憑證可以直接紅字沖銷嗎,我現在要修改憑證,直接調的話感覺分錄太多了,實際是關于一個人的業(yè)務
老師,我這里在用友系統(tǒng)上有兩筆憑證的日期弄錯了,應該在上個月的記錯成這個月了,不過之前的還沒結賬,要怎么改呀,我直接改日期改不了
老師,6月做賬發(fā)現3月份的賬有誤,第一季度已上報財務報表,這個月再做個憑證改賬好,還是在電腦上反結賬把原來錯的憑證直接改好?
老師今年2月份有一個憑證做錯了,可以直接恢復記賬前直接在原憑證上改這筆分錄嗎
老師,12月份原料發(fā)票未到暫估入賬了,1月13日收到發(fā)票了,這個發(fā)票可以直接附在12月份的憑證上,直接沖改暫估,直接借記:原材料 嗎?
使用權資產原值匯算清繳時要填到資產折舊明細表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補交原來月份嗎?投標需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現在4月份的單據都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結轉損益,結轉損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產相關業(yè)務如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設備預計可使用年限為10年,預計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當月達到預定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產線進行更新改造,該生產線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
是工資分錄做錯了,應該做報銷的,做成工資了,這筆要怎么改呢
你好,之前的分數不變,金額是負數,然后再做報銷的就可以了。
你之前借管理費用工資貸應付職工薪酬工資嗎?
是的,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬,借管理費用付出,借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
借管理費用負數,剛才打錯了。