同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅 貸銀行存款
您好老師,請教一個問題,我司是建筑行業(yè)專業(yè)分包,公司總部在佛山,現(xiàn)有個項目在杭州,屬于跨地區(qū)經(jīng)營,手下有一些施工班組,我司跟他們簽的合同內(nèi)容是*安裝服務(wù)*他們自己成立了個體工商戶,他的機構(gòu)所在地是廣東,然而他在杭州的一個項目干活,開給我們的發(fā)票,他們需要在項目所在地預(yù)繳嗎???
我公司為建筑工程有限公司,現(xiàn)承包一項目勞務(wù)清包,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要開票,是開“建筑服務(wù)” 工程服務(wù) 1% 的稅率嗎?異地預(yù)繳也是按1%征收率預(yù)繳全部增值稅嗎?
老師,您好!我公司注冊地是深圳的,現(xiàn)在開了10萬建筑服務(wù)安裝工程給惠州公司,工程項目也是惠州,我現(xiàn)在要預(yù)交增值稅嘛?怎么預(yù)繳呢?
老師,您好!我公司注冊地是深圳的,現(xiàn)在開了10萬建筑服務(wù)安裝工程給惠州公司,工程項目也是惠州,我什么時候預(yù)交增值稅嘛?怎么預(yù)繳呢?要辦外經(jīng)證嘛?
老師你好咨詢一下,公司主體在深圳,做建筑工程的。工程在廣州,一月份在深圳開了票150萬,做了外地備案,一直沒有交稅。現(xiàn)在稅務(wù)局要求進項轉(zhuǎn)出。這個稅補交的話是補到工程所在地還是補深圳
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務(wù)費,還有農(nóng)機的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進項稅先做到待認證進項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認證轉(zhuǎn)到進項稅 借:應(yīng)交增值稅 進 53985.17 貸:待認證進項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%
不是會計分錄,是怎么交這個稅,開了票就要申報了嘛?在哪個網(wǎng)上申報呢?
同學(xué)你好 登錄電子稅務(wù)局,點擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗證碼,進入系統(tǒng)。點擊【申報繳款】-【其他申報】,如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點擊【填寫申報表】進入“填寫申報表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機關(guān),請關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機關(guān)選擇】功能模塊進行切換,點擊確定即可。確認預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機關(guān)無誤后同,請選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機關(guān)會對您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進行審核,請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢該事項辦理進度,可能會出現(xiàn)審核不通過的情況,請及時留意。在【申報查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對于“已提交未審核”的申報狀態(tài),需等待稅務(wù)機關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報狀態(tài)為“申報成功”時,表示增值稅預(yù)繳申報成功。下一步可點擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報狀態(tài)為“審核不通過”的,可點擊“詳情”查看詳細信息,并按規(guī)定重新正確填報。清繳稅款。請注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機關(guān)與本次進行增值稅預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機關(guān)一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息