你好;?? 1.企業(yè)發(fā)放的高溫補貼或防暑降溫費屬于工資、薪金所得中發(fā)放的補貼,不屬于免稅所得,應(yīng)計入工資繳納個稅。(但是部分地方是免稅的 ;看你地方? ) 2.比如可以考慮企業(yè)為雇員配備或提供防暑降溫用品,屬于合理的勞動保護支出,可以免繳個稅。這樣是可以減免個稅的;? ? 3.為職工發(fā)放的防暑降溫費和法定勞動保護用品之外的防暑降溫用品則要按規(guī)定繳納個稅。 ? ?
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
當月進項和銷項都沒有發(fā)生額,電子稅務(wù)局里是不是就可以0申報了,以前留底稅額不影響的吧
我們稅務(wù)局自動給我們申請了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫,那我下個月看到的增值稅申報表留底稅額是不是就沒有這筆了?但是我們現(xiàn)在沒收到錢,因為我們這個月有銷項,照這個樣子,我們5月只能抵當月的進項了?我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進項了?
老師,如果只報增值稅申報表,不用報企業(yè)所得稅,是不是可以這樣理解,只要知道增值稅就好了,銷項-進項*進項轉(zhuǎn)出-留底退稅額,就行了
電子稅務(wù)局增值稅申報表里是不是只需要申報當月進項稅額就可以了,留底稅額會自動累計嗎
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
你這問題是針對我問得回答的嗎?
我問的是進項稅額申報,只需要填列當月數(shù)據(jù)就可以了吧,留底稅額是不用去填寫的吧
你好1.? 抱歉;? 這個剛剛系統(tǒng)出錯 。 本來回復(fù)其他學(xué)員的; 跑你這兒來了。 非常抱歉 ;? 2. 是的; 自動留底部分 會 在期初留底進項稅欄次; 下個月報的時候 自動抵減哈? ? ?