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老師,如果只報增值稅申報表,不用報企業(yè)所得稅,是不是可以這樣理解,只要知道增值稅就好了,銷項-進項*進項轉(zhuǎn)出-留底退稅額,就行了

2022-10-13 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 18:58

對的,是的,是這么做的。這里是加進項轉(zhuǎn)出。

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對的,是的,是這么做的。這里是加進項轉(zhuǎn)出。
2022-10-13
對的是的,是這么多。
2022-11-08
你好;?? 1.企業(yè)發(fā)放的高溫補貼或防暑降溫費屬于工資、薪金所得中發(fā)放的補貼,不屬于免稅所得,應(yīng)計入工資繳納個稅。(但是部分地方是免稅的 ;看你地方? ) 2.比如可以考慮企業(yè)為雇員配備或提供防暑降溫用品,屬于合理的勞動保護支出,可以免繳個稅。這樣是可以減免個稅的;? ? 3.為職工發(fā)放的防暑降溫費和法定勞動保護用品之外的防暑降溫用品則要按規(guī)定繳納個稅。 ? ?
2022-11-08
對,這個是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-13
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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