多余的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
當(dāng)月賬務(wù)正常計(jì)提稅金及附加憑證 借:稅金及附加 0.24 貸:城建稅 0.12 ,教育費(fèi)附加:0.07,地方教育費(fèi)附加 0.05 次月申報(bào)稅務(wù)時(shí),(城建稅享受政策2012年第25號(hào),應(yīng)納稅額1元一下的,應(yīng)納稅額為零,故不繳納;教育費(fèi)、地方教育附加享受政策月銷售額不超過10萬元免征); 賬務(wù)如何記賬?
老師您好,請(qǐng)問這個(gè)優(yōu)惠政策可以累計(jì)享受嗎,比如一個(gè)月可以享受650元增值稅抵減,但是因?yàn)楸驹虏恍枰U納增值稅,請(qǐng)問下個(gè)月我可以享受1300元優(yōu)惠嗎
繳納增值稅附加因享受優(yōu)惠政策,比計(jì)提是金額少,該如何做憑證
老師您好,請(qǐng)問加速折舊表中的最后一列“享受加速政策優(yōu)惠金額”的問題。如果固定資產(chǎn)原值1440,10年折舊年限,享受加速政策計(jì)算的折舊為720,納稅調(diào)減金額為720-2個(gè)月的折舊額24(比如1月購買4月填表折舊2個(gè)月)=696,那么最后一列“享受加速政策優(yōu)惠金額”為何為708?謝謝老師
所得稅享受了優(yōu)惠政策,計(jì)提分錄是按原應(yīng)交金額,實(shí)際繳納時(shí)借方為原應(yīng)交金額,貸方為銀行存款和應(yīng)交稅費(fèi)減免,利潤表顯示的所得稅為優(yōu)惠前金額,去年一季度。該如何調(diào)整。
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計(jì)數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢,請(qǐng)問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會(huì)發(fā),金額可能會(huì)有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進(jìn)貨,他們就會(huì)開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開票報(bào)稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
老師,請(qǐng)問策劃費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?