免稅的,那這個折舊費就不可以稅前扣除的
請問,關于??顚S们矣邢嚓P文件的財政資金是屬于免繳企業(yè)所得稅,那么該資金形成的固定資產(chǎn)的折舊費是否可以在所得稅前扣除呢?
下列各項關于企業(yè)的所得和文出的處理中,,說法正確的是A.繳納行政罰款2萬元可以稅前扣除。B.稅收滯納金1萬元不得稅前扣除。C.取得國債利息收入8000元屬于免稅收入。D.發(fā)生專項用于環(huán)境保護的資金可稅前扣除。
請問我們購入五萬的固定資產(chǎn) 這個稅法上一次扣除 和會計的上不同具體是怎么做的 一、企業(yè)在2024年1月1日至2027年12月31日期間新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊;單位價值超過500萬元的,仍按企業(yè)所得稅法實施條例、《財政部 國家稅務總局關于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》(財稅〔2014〕75號)、《財政部 國家稅務總局關于進一步完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》(財稅〔2015〕106號)等相關規(guī)定執(zhí)行。
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
分公司項目已經(jīng)完工,項目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報時出現(xiàn)這個怎么辦
老師,您好! 請教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會做貿(mào)易業(yè)務,請指導一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開發(fā)成本500 請問老師,賬面上應該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金里去不?還是用負數(shù)填到購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金表格里
那么我后續(xù)不要把折舊費計處制造費用里,直接計提到營業(yè)外支出?
不需要的,只需要匯算清繳納稅調(diào)增就可以的
固定資產(chǎn)是車間用的,最后轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本。也是一樣的按一年的折舊總額來調(diào)增嗎?
是的,你的理解是對的?????? ???????