?你好;? 可以 ; 如果 抵扣錯(cuò)誤了 可以開紅字信息表; 對(duì)方開紅字發(fā)票來紅沖??
老師,請(qǐng)教下,客戶抵扣了的專票。等他們開完紅字信息表后,我們開出的紅字發(fā)票,要給他們兩聯(lián)是吧?
老師,我們是制造業(yè)給客戶開13%稅率的發(fā)票,有一張運(yùn)輸公司給我們開的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,9%的專票,我們抵扣了,想沖紅,我們可以開紅字信息表嗎
老師好,對(duì)方公司開給我們的運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率選了13個(gè)點(diǎn),他們不想沖紅這張票,那這個(gè)票我們能用嗎
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個(gè)紅字信息表。
老師,請(qǐng)問下,我們?cè)鲋刀愐话慵{稅人,去年發(fā)生一筆運(yùn)費(fèi),我們付款給承運(yùn)方,今年我們的客戶付款給我們,但是需要我們開票,我們是制造業(yè),這種情況可以直接開運(yùn)費(fèi)發(fā)票給客戶嗎,運(yùn)費(fèi)專票稅率9%
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
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老師,就是雙方不一樣稅率的也可以哈,是金額錯(cuò)誤了重新開
?你好1. 是的; 可以的; 2.? ? 要重新開哈? ?
那對(duì)方的發(fā)票限額是1萬元的。我們限額是100萬元的。一共是9張發(fā)票 9萬多要沖紅,我給他們開紅字信息表是不是也要分9張開
?你好; 紅字信息表? 可以一起來開的 ;? ??