你好,你做無票收入,無票收入正常交稅的,用這些進(jìn)項(xiàng)來抵扣了就行。
公司是做第三方支付,上游返給我們的錢讓我們?nèi)~開票,但我們還得給下游客戶返款,實(shí)際我們是賺個(gè)差價(jià)。但下游客戶大部分沒法開票,這樣我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就嚴(yán)重不足,得交很多稅。有什么好辦法解決嗎?
我是一家做產(chǎn)品的渠道商。工廠一個(gè)月給我核開一次發(fā)票,而我的分銷商們很多需要當(dāng)月或者當(dāng)筆訂單馬上就要開票,而我的公司沒有進(jìn)項(xiàng)開不了票。我該怎么辦,老師有什么辦法能解決嗎?
老師請(qǐng)問一下,我們是一家物流運(yùn)輸公司,公司的幾十臺(tái)車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進(jìn)項(xiàng),但是我們又沒有實(shí)體運(yùn)輸,老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣,就給別人開了運(yùn)輸合同,開了運(yùn)輸發(fā)票,別人也會(huì)把發(fā)票金額對(duì)公打給我們,我們扣除了稅點(diǎn)之后,又不能對(duì)公給別人,以前就是法人將款提到個(gè)個(gè)卡,想辦法轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán),有沒有什么好的辦法解決這個(gè)問題呢?注冊(cè)倉儲(chǔ)租賃還有汽車配件的個(gè)體戶可行不,或者有沒有好點(diǎn)的辦法呢? 謝謝老師
我公司承租了另一家公司的一條商業(yè)街,對(duì)方開給我們?cè)銎?,我們轉(zhuǎn)租給很多商戶,但是商戶大多是個(gè)體,不需要發(fā)票,這樣我就留下很多進(jìn)項(xiàng),留抵進(jìn)項(xiàng)多稅局會(huì)不會(huì)查?有什么方式解決這個(gè)問題?
老師,問一下,就是我們公司租了商場(chǎng)里面的很多鋪面攤位賣不同品牌的手表,商場(chǎng)會(huì)開租金發(fā)票給我們,但我們又把幾個(gè)攤位出租給其他品牌,這樣我們能開租金發(fā)票給對(duì)方嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
如果你不做無票收入的話,屬于隱瞞收入。
原來個(gè)體商戶租金都是轉(zhuǎn)個(gè)人卡的,做無票收入是否要從對(duì)公戶走賬呢
是的是的,需要的,需要個(gè)人還錢給企業(yè)。
無票收入多有沒有別的風(fēng)險(xiǎn)嗎?具體怎么做賬,報(bào)稅?
哦,沒有風(fēng)險(xiǎn)的,你正常交稅了,沒有風(fēng)險(xiǎn)。
借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入、 是小規(guī)模納稅人的嗎?
如果是3%的業(yè)務(wù),季度45萬以內(nèi)的在第十欄,如果是超過45萬的,全部都在第12欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一。
是一般納稅人
一般納稅人附表一未開具發(fā)票一欄,里面填寫賬上是借其他應(yīng)收款、貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
5%稅率的一般納稅人
你好,是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎?如果是的話,是這么做的,在5%簡(jiǎn)易計(jì)稅有一個(gè)未開具發(fā)票一欄。
其他應(yīng)收款也可以是銀行存款?
你好,你是個(gè)人收錢不是嗎?個(gè)人收錢的話不可以的,你沒有收到個(gè)人的款。
我公司第一次開票,我看別人給我們開的進(jìn)項(xiàng)就是5%的票,我開出去也是按5%,沒有考慮是否是簡(jiǎn)直計(jì)稅,我是不是開錯(cuò)了,上個(gè)月開的,這個(gè)月怎么報(bào)稅呢
一般納稅人這個(gè)是自己的房屋,營改增之前的5%,應(yīng)該增之后的是9%。
我們是租過來再出租別人的,應(yīng)該按9%對(duì)嗎?那開錯(cuò)的,要怎么處理呢?
這個(gè)月開紅字發(fā)票,然后再重新開 無票收入直接按照9%的就可以
如果不重新開票會(huì)有什么后果?
好,你們單位少交了稅款。而且你開5%的,你有進(jìn)項(xiàng)抵扣不了的。
嗚嗚,這個(gè)月怎么報(bào)稅呢?是否要交5%的稅款?多的留抵的在哪里填,以后是不是即使留抵的多也要按行業(yè)稅率繳稅呀?
你好在5%銷售服務(wù)里面填寫 簡(jiǎn)易計(jì)稅抵扣不了增值稅的。
可以申報(bào)世遺下的全額都得教你有留底也抵扣不了。