同學(xué)您好,可以正常抵扣的,計算基數(shù)不一樣
公司開出去的是9個點的智能化工程發(fā)票,進來的是13個點材料票,這種進項存臺賬怎么處理?還有一種情況是開出去的是13個點智能化系統(tǒng)一項,進來的是13個點材料票,進項存怎么處理比較好?小公司,進項存臺賬是我們會計這邊自己做的
老師,公司有一個做綠化養(yǎng)護的項目,開出去的票稅率是6的,對方成本票是9個點的,那這樣進項就比銷項多了?我該怎么做?
老師好!我們是一般納稅人,開出去的銷項發(fā)票是9個點的稅率,進項發(fā)票是13個點的稅率,發(fā)票認證系統(tǒng)中有許多的滯留票,進項太多了,怎么處理?可以認證不抵扣,然后做成成本可以嗎?
老師你好,公司接了一個綠化養(yǎng)護項目,養(yǎng)護期3年,那我應(yīng)該提供綠化養(yǎng)護6%稅點的發(fā)票給業(yè)主,問一下大類選生活服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)?
老師,公司是做園林綠化施工的,一般納稅人,現(xiàn)在有個綠化養(yǎng)護的項目,公司經(jīng)營范圍有這項業(yè)務(wù),綠化養(yǎng)護開6%的票給對方,之前綠化施工屬于建筑都開的9%的票,電子稅務(wù)局核定的9%增值稅,現(xiàn)在我要開6%的票是直接開,還是要在電子稅務(wù)局核定6%增值稅
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
什么意思,我沒明白
您開1000*6%=60,進項可能是600*9%=54,交稅60-54=6
我這邊開64252,稅額64252/1.06*0.06=3636.91,對方成本苗木9的稅率41120*0.09=3700.8,勞務(wù)發(fā)票19276的稅率19276/1.03*0.03=561.44,這樣進項就3700.8+561.44=4262.24,比銷項3636.91多了
進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當銷項大于進項時要計提