?你好;? ? ?你之前 收到 藍(lán)字發(fā)票怎么做分錄的。 我看怎么轉(zhuǎn)出??
老師好!我們是購(gòu)買(mǎi)方給銷(xiāo)售方開(kāi)了紅字信息表,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?謝謝!
老師,我們給銷(xiāo)售方開(kāi)了紅字信息表,會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝!
老師好!請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方怎么開(kāi)具紅字信息表呢?謝謝!
你好老師!我們是銷(xiāo)售方,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了。購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)開(kāi)具紅字信息表,那這個(gè)紅字信息表需要紙質(zhì)的蓋章給我們,我們?cè)匍_(kāi)紅字發(fā)票。還是購(gòu)買(mǎi)方給電子的我們,或者給編碼我們呢?謝謝!
老師我是購(gòu)買(mǎi)方,要給銷(xiāo)售方紅字信息票填開(kāi),怎么開(kāi)老師謝謝
一般納稅人。開(kāi)給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開(kāi)的酒類(lèi),對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
持有待售、債權(quán)重組配套結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)什么科目?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買(mǎi)了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對(duì)外處理、買(mǎi)家要我們公司開(kāi)機(jī)械票給他們、我們也沒(méi)有賣(mài)機(jī)械的資質(zhì)、能開(kāi)出賣(mài)機(jī)械的票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)員工之前都是通過(guò)勞務(wù)公司發(fā)放報(bào)酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金怎么入賬申報(bào)個(gè)稅呢?之前個(gè)稅系統(tǒng)沒(méi)有她的申報(bào)記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒(méi)有問(wèn)題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺(jué)得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購(gòu)的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績(jī)效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類(lèi)50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類(lèi)有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
借:管理費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)貸:銀行存款
?你好; 現(xiàn)在做 ;借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??
銷(xiāo)售方退款給我們
?你好;? ? 借銀行存款借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)即可? ?
老師,可以收到款時(shí),這樣做嗎?借:銀行存款貸:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
?你好1;? ? ? ??借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ;? ??借銀行存款借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)即可? ??
收到銀行存款時(shí),借:應(yīng)行存款貸方:是管理費(fèi)用?
有點(diǎn)不明白
?你好;? ? ? 做借方金額負(fù)數(shù) ;不是貸方管理費(fèi)用 ;這樣怕你系統(tǒng)識(shí)別不了 管理費(fèi)用在貸方? ?
那就是憑證都是借方,銀行存款正數(shù),管理費(fèi)用負(fù)數(shù),對(duì)嗎?
你好 ;? 是的; 就可以了。 對(duì)的??
老師,再問(wèn)下哈,我們開(kāi)了紅字時(shí):借:管理費(fèi)用貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 收到款項(xiàng)時(shí):借:銀行存款 管理費(fèi)用負(fù)數(shù).
?你好;? ? ? ?開(kāi)紅字信息表做? ?借:管理費(fèi)用貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ; 收到紅字發(fā)票? 和 收款 做? ??借:銀行存款 借 管理費(fèi)用負(fù)數(shù).