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老師好!我們是購(gòu)買(mǎi)方給銷(xiāo)售方開(kāi)了紅字信息表,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?謝謝!

2022-11-08 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-08 10:01

?你好;? ? ?你之前 收到 藍(lán)字發(fā)票怎么做分錄的。 我看怎么轉(zhuǎn)出??

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2022-11-08 10:04

借:管理費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:05

?你好; 現(xiàn)在做 ;借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2022-11-08 10:12

銷(xiāo)售方退款給我們

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:13

?你好;? ? 借銀行存款借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)即可? ?

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2022-11-08 10:35

老師,可以收到款時(shí),這樣做嗎?借:銀行存款貸:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:38

?你好1;? ? ? ??借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ;? ??借銀行存款借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)即可? ??

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2022-11-08 10:41

收到銀行存款時(shí),借:應(yīng)行存款貸方:是管理費(fèi)用?

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2022-11-08 10:42

有點(diǎn)不明白

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:42

?你好;? ? ? 做借方金額負(fù)數(shù) ;不是貸方管理費(fèi)用 ;這樣怕你系統(tǒng)識(shí)別不了 管理費(fèi)用在貸方? ?

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2022-11-08 10:48

那就是憑證都是借方,銀行存款正數(shù),管理費(fèi)用負(fù)數(shù),對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:51

你好 ;? 是的; 就可以了。 對(duì)的??

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2022-11-08 10:51

老師,再問(wèn)下哈,我們開(kāi)了紅字時(shí):借:管理費(fèi)用貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 收到款項(xiàng)時(shí):借:銀行存款 管理費(fèi)用負(fù)數(shù).

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:52

?你好;? ? ? ?開(kāi)紅字信息表做? ?借:管理費(fèi)用貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ; 收到紅字發(fā)票? 和 收款 做? ??借:銀行存款 借 管理費(fèi)用負(fù)數(shù).

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2022-11-08
借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存商品(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-11-08
借應(yīng)付 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-04-08
紅字信息表電子的和紙質(zhì)的都需要給你們,然后你們開(kāi)紅字發(fā)票給他
2023-07-02
您好,1,收到紅字信息表,不需要做會(huì)計(jì)分錄 2.收入負(fù)數(shù)發(fā)票,沖銷(xiāo)此前正數(shù)發(fā)票的分錄。
2024-01-06
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