您好 借 應收賬款 2900 貸 銀行存款2900

設置會計分錄資料:長江公司xxxx年10月發(fā)生如下業(yè)務。(1)銷售給富通公司甲產品230臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%;另用現金代墊運費1500元。貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給致遠公司甲產品350臺,每臺售價1000元,乙產品250臺,每臺售價600元增值稅稅率13%,收到致遠公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。(3)收到致遠公司上月購貨欠款60000元,存入銀行。(4)行支付為產品銷售的廣告費1000元。(5)銷售給富通公司甲產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到現金50000元,其余貨稅款尚未收到。(6)代墊銷售給富通公司甲產品的運費2900元,用現金支付。(7)收到銷售給富通公司甲產品的余款289000元、代墊付運費2900元,款項存入銀行。(8)銷售給致遠公司乙產品320臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到致遠公司貨款80000元,其余貨稅款尚未收到。(9)結轉已銷售產品的生產成本,甲產品每臺生產成本為500元,乙產品每臺生產成本為200元。(10)按規(guī)定計提城市維護建設稅1800元
2.資料:長江公司xxxx年10月發(fā)生如下業(yè)務。(1)銷售給富通公司甲產品230臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%;另用現金代墊運費1500元。貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給致遠公司甲產品350臺,每臺售價1000元,乙產品250臺,每臺售價600元增值稅稅率13%,收到致遠公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。(3)收到致遠公司上月購貨欠款60000元,存入銀行。(4)行支付為產品銷售的廣告費1000元。(5)銷售給富通公司甲產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到現金50000元,其余貨稅款尚未收到。(6)代墊銷售給富通公司甲產品的運費2900元,用現金支付。(7)收到銷售給富通公司甲產品的余款289000元、代墊付運費2900元,款項存入銀行。(8)銷售給致遠公司乙產品320臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到致遠公司貨款80000元,其余貨稅款尚未收到。(9)結轉已銷售產品的生產成本,甲產品每臺生產成本為500元,乙產品每臺生產成本為200元。(10)按規(guī)定計提城市維護建設稅1800元,教育費附加1000元設置會計分錄
會計分資料:長江公司xxxx年10月發(fā)生如下業(yè)務。(1)銷售給富通公司甲產品230臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%;另用現金代墊運費1500元。貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給致遠公司甲產品350臺,每臺售價1000元,乙產品250臺,每臺售價600元增值稅稅率13%,收到致遠公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。(3)收到致遠公司上月購貨欠款60000元,存入銀行。(4)行支付為產品銷售的廣告費1000元。(5)銷售給富通公司甲產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到現金50000元,其余貨稅款尚未收到。(6)代墊銷售給富通公司甲產品的運費2900元,用現金支付。(7)收到銷售給富通公司甲產品的余款289000元、代墊付運費2900元,款項存入銀行。(8)銷售給致遠公司乙產品320臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到致遠公司貨款80000元,其余貨稅款尚未收到。(9)結轉已銷售產品的生產成本,甲產品每臺生產成本為500元,乙產品每臺生產成本為200元。(10)按規(guī)定計提城市維護建設稅1800元,教育費附加1000元。書寫會計分錄
(1)銷售給富通公司甲產品230臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%;另用現金代墊運費1500元。貨款及代墊運費尚未收到。設置會計分錄
代墊銷售給富通公司甲產品的運費2900元,用現金支付。設置會計分錄
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會計準則
老板,我們公司平時有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個人所得稅了,請問一下我們公司申報殘疾人保障金時計算工資總額包不包含這些老師的授課費在內?
請問老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進料加工保稅進口料件金額,是什么意思,稅務推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報關單確認,不明白這是什么意思
老師,外購的貨物,贈送客戶,視同銷售,確認增值稅銷項,會計上不確認收入吧
老師,問一下之前多交了附加稅現在申請退回,申請了抵扣稅費,那這個要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個銷售額稅點報錯了,現在把申報表修改后補交了稅款,我是不是要把24年的申報表都做修改
老師請教下 我們公司是一般人 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票 分錄是?