視同銷售,確認(rèn)增值稅銷項,會計上確認(rèn)收入

會計上的捐贈,不確認(rèn)收入。企稅上的捐贈視同銷售,確認(rèn)收入。在企稅的銷售收入以哪個為準(zhǔn)?
剛剛看了齊紅老師的課程中端午中秋那些財稅事。有個問題,以自產(chǎn)產(chǎn)品贈送客戶,會計上不確認(rèn)收入,但是增值稅上要確認(rèn)銷項稅額,視同銷售,不理解
公司購買的禮品無償贈送給客戶是要視同銷售繳納增值稅的吧,如果是的話,會計上要確認(rèn)收入么,如何做會計分錄
購買貨物送給客戶 視同銷售 會計分錄要確認(rèn)收入嗎
老師請問外購貨物用于贈送,贈送時怎么做賬務(wù)處理呢?視同銷售的話確認(rèn)收入,贈品沒有收入填0嗎?銷項稅額怎么計算呢?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理