收普通發(fā)票就可以了
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模公司,能開(kāi)專票和普票。那還能享受小規(guī)模30w免稅政策嗎?如果收到對(duì)方給我們的專票,也無(wú)法抵扣是不。怎么處理收到的專票?
老師好,如果個(gè)體工商戶代開(kāi)了專票后,只是開(kāi)的專票不享受小規(guī)模優(yōu)惠政策,還是自從開(kāi)過(guò)專票后,以后都不能再開(kāi)普票,不能享受小規(guī)模納稅優(yōu)惠政策了
老師好 想問(wèn)一下稅務(wù)局通知說(shuō)是疫情期間享受免稅政策就不再享受專票抵扣這一項(xiàng) 現(xiàn)有的專票按照普票走會(huì)計(jì)分錄 那我想問(wèn)一下還需要進(jìn)增值稅發(fā)票抵扣平臺(tái)抵扣發(fā)票嗎?
你好老師,我是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,本月開(kāi)了專票和普票,那普票部分還能享受免稅嗎?
建筑勞務(wù)公司,享受簡(jiǎn)易計(jì)稅,是不是就不能享受專票抵扣政策,材料發(fā)票收專票的還是普票的
個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,繳納的個(gè)稅款是公司承擔(dān)?還是出讓方股東自己承擔(dān)?
商貿(mào)企業(yè)當(dāng)期增值稅出口免稅銷售額1000萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)的用于出口的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額130萬(wàn)元。當(dāng)期還有內(nèi)銷貨物,當(dāng)期期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)元。 那么申請(qǐng)?jiān)鲋刀惓隹谕硕愂峭?30萬(wàn)還是期末這10萬(wàn)呢?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓交的個(gè)人所得稅是按報(bào)表上哪個(gè)金額來(lái)計(jì)算呢
老師,我們是剛成立兩個(gè)月的公司,做手工帳的,上個(gè)月的賬這里做出來(lái)了,可是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,反反復(fù)復(fù)一整天了,還是算不平,差了四塊多,請(qǐng)問(wèn)下能怎么盡快找出錯(cuò)在哪里嗎?
公司2023年8月至2024年7月沒(méi)有租賃發(fā)票,當(dāng)時(shí)一直找新的地方,沒(méi)有下文,現(xiàn)在稅局要自查!怎樣處理啊
老師,商貿(mào)企業(yè),4月設(shè)立,5月有收入,一般納稅人,增值稅附加稅,月報(bào)。企業(yè)所得稅,季報(bào)。這個(gè)月6月,報(bào)增,可以先少報(bào)點(diǎn)兒?jiǎn)??按啥?shù)報(bào)?
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢。我新接收一個(gè)公司,有筆費(fèi)用付款,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并且會(huì)計(jì)已經(jīng)做賬結(jié)賬。我在報(bào)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票開(kāi)票抬頭錯(cuò)了,不屬于我們單位發(fā)票,但是會(huì)計(jì)做賬了。進(jìn)項(xiàng)抵扣金額和做賬進(jìn)項(xiàng)不一致,這種情況我是在下個(gè)月調(diào)賬?還是說(shuō)需要這個(gè)月反結(jié)賬呢?
一般納稅人勾選認(rèn)證抵扣的時(shí)間是每個(gè)月報(bào)稅之前認(rèn)證抵扣上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師去工商所領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都需要哪些資料。法人今天沒(méi)在公司
收到一筆美元投資款,不是公司股東,應(yīng)該怎么做賬
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員