你好,對的是的,規(guī)定的是按照合同金額來繳納,實(shí)際操作中都是大部分按照你的銷售額。
老師,你好,稅局核的印花稅的征收品目只有一個技術(shù)合同。是不是可以理解為只有簽訂技術(shù)合同才需要繳納印花稅,其他合同就不需要繳納印花稅,這樣理解對嗎?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,簽訂合同如果價稅分離,是可以按不含稅的金額繳納印花稅吧,如果沒有價稅分離,是不是就要以含稅金額繳納印花稅?
老師您好,我們簽訂了一份關(guān)于展會的合同,合同總額需要支付28萬,其中13萬協(xié)辦費(fèi),15萬是展位費(fèi),請問這份合同需要全額繳納印花稅嗎?還是只繳納15萬部分,謝謝
老師您好,購買天然氣需要繳納印花稅嗎,印花稅是按照合同金額一次繳納,還是每次付款金額分別繳納,沒有簽訂合同的零星采購需要繳納印花稅嗎
老師您好,印花稅法規(guī)定的征稅稅目是簽訂合同就需要一次性繳納嗎?可以按照完成進(jìn)度分割繳納嗎?謝謝
員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費(fèi)用,沒法入賬,23年也沒入費(fèi)用,24年交過來報銷一部分,24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填