你好,購(gòu)銷合同的印花稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是包括在計(jì)稅依據(jù)里面的?
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是購(gòu)入庫(kù)存商品金額?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額合計(jì)數(shù)??0.3%嗎?
印花稅購(gòu)銷合同計(jì)稅依據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入到底含不含稅
印花稅購(gòu)銷合同計(jì)稅依據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入到底含不含稅
購(gòu)銷合同印花稅里面沒(méi)有明確金額請(qǐng)問(wèn)計(jì)稅依據(jù)是什么
印花稅購(gòu)銷合同繳稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面的計(jì)稅依據(jù)是賬面數(shù)字嗎?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開(kāi)票已經(jīng)差額開(kāi)票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開(kāi)票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開(kāi),做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)發(fā)票類目有問(wèn)題,怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無(wú)法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)?老師?
請(qǐng)問(wèn)團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是13094元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費(fèi)能入賬多少?
會(huì)計(jì)的六大科目主要包括哪些
提供空調(diào)維修服務(wù)開(kāi)票稅率多少?一般納稅人
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報(bào)個(gè)稅的金額,那么個(gè)稅的金額是幾月份的
計(jì)稅依據(jù)直接填主營(yíng)業(yè)務(wù)收數(shù)嗎?入的賬面
你好,不是的。 購(gòu)銷合同的印花稅,計(jì)稅依據(jù) 是合同(購(gòu)進(jìn)和銷售)的含稅金額。
計(jì)稅依據(jù)直接填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的賬面數(shù)嗎?如果不是,該怎樣填
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