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Q

老師你好,請問跨年的和當年的個稅申報錯誤,如何處理

2025-11-01 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-01 20:54

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-01 20:57

您好,發(fā)現(xiàn)個稅申報錯了,不管是當年還是跨年,主動去改正,當年的錯一般找公司財務幫你在線更正預扣預繳記錄,跨年的錯通常自己用個人所得稅APP在第二年匯算清繳時(3月到6月)或之后去更正年度匯算,如果APP上不能操作了(比如過了6月30日),就帶著身份證和證明材料去稅務局大廳辦理,如果更正后要補稅得趕緊交,不然會有滯納金(每天萬分之五,即應補稅款乘以0.0005乘以逾期天數(shù))

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快賬用戶3750 追問 2025-11-01 21:02

如果不更正之前申報,全部在當期修改可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-01 21:06

?您好,不行,這是錯誤做法,更正申報的核心原則是“哪期錯更哪期”,你不能把以前月份或年度的錯誤數(shù)據(jù)直接混在當期申報里修改,因為稅務系統(tǒng)是按期記錄和計算的,比如你去年工資少報了1萬,正確的做法是去更正去年的年度匯算清繳,把這1萬收入加回去重新算稅,如果你把這1萬直接加到今年本月的工資里申報,會導致兩個年度數(shù)據(jù)全部錯誤,屬于虛假申報,不僅無法糾正過往錯誤,還會造成新的問題并可能面臨處罰。

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職稱:注冊會計師,稅務師

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