您好 根據(jù)購銷合同簽訂金額*0.0003

印花稅的計稅依據(jù)是購入庫存商品金額?主營業(yè)務收入金額合計數(shù)??0.3%嗎?
老師,統(tǒng)計印花稅計稅金額,是本期購進庫存商品(商貿(mào)類 )、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入這三個的合計金額是嗎
購銷合同的印花稅的計稅依據(jù)如何計算?是否就是當期購進的不含稅金額加上當期的主營業(yè)務收入?
印花稅購銷合同繳稅,主營業(yè)務收入里面的計稅依據(jù)是賬面數(shù)字嗎?
老師好,按照購銷合同繳納的印花稅,沒有簽訂銷售合同,銷售時繳納的印花稅按照主營業(yè)務收入做計提對吧?購入時需要繳納的印花稅,是按照購入庫存商品的借方合計金額嗎?謝謝
老師謝謝你,我把管理費用科目改成應付賬款可以嗎
我不想沖進項只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費用-招待費393539.83借:進項稅51169.17貸法人
借:管理費用-招待費393539.83借:進項稅51169.17貸法人
你好老師我請教你一個問題,有一筆業(yè)務招待費借393539.83進項稅51160.17貸法人,進項抵扣了,但是費用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達到可使用狀態(tài)。裝修費沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務局就可以嘛
選項D應該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營所得? 這車(所有權)是岀租車經(jīng)營單位的呀
暈,我說的對不對?有沒有需要補充?
暈,我說的對不對?有沒有需要補充?
暈,我說的對不對?有沒有需要補充?
您的定義描述網(wǎng)上到處都是,就是想問你實際操作時候按什么金額作為依據(jù)
您的定義描述網(wǎng)上到處都是,就是想問你實際操作時候按什么金額作為依據(jù)
采購沒有合同,銷售沒有合同呢?
實際工作中 我這邊是購進不需要計算繳納 銷售的時候根據(jù)銷售額計算繳納
快學商貿(mào)營業(yè)期印花稅依據(jù)購銷合同2078675.3是怎么構成的?
快學商貿(mào)營業(yè)期印花稅依據(jù)購銷合同2078675.3是怎么構成的?
實在對不起 我們沒有看課件的權限 看不到這個金額
您的意思是每個月主營業(yè)務收入金額??要分之三交印花稅嗎?還有關于課程問題我怎么提問?
您的意思是每個月主營業(yè)務收入金額??要分之三交印花稅嗎?還有關于課程問題我怎么提問?
是的 每個月主營業(yè)務收入金額??要分之三交印花稅 課程下面您看有提問的地方么 一般會有的