那這種可暫不掛賬處理的。
老師請問我們按比例支付設備款項,假如合同簽訂設備款1萬元,第一次對方開票50%,5000元,我們支付5000,第二次對方開票45%,4500,我們支付4500,剩下的500元做為質(zhì)保金,未開票,同事也沒有辦會簽單,那我們還需要掛帳嗎
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務費發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領導說要扣除掉實際勞務費發(fā)票的稅金,因為對方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務費發(fā)票的相關稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報個稅?之前會計一直沒有替對方申報個稅過,我們公司是否會擔法律責任,申報個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
現(xiàn)停車場系統(tǒng)設備須升級改造,實現(xiàn)無人值守功能,簽訂了一份云托管服務合同。 一、合同內(nèi)容包括:1、升級所需的各項停車場設備合計約10.1萬元(優(yōu)惠前);2、云托管服務含停車場維保服務等14.4萬元(優(yōu)惠前); 二、結算方式:優(yōu)惠后合同總價19.8萬元,服務費平攤為每車道1650元/月(該款項包含升級的設備款及其他各項服務費),共4車道,合同期30個月,每年付款一次,分3期支付。 三、發(fā)票開具:所有款項對方都開具6%的技術服務發(fā)票,每次付款開具對應金額的發(fā)票 現(xiàn)合同約定升級配置的設備,合同期結束后歸我們單位所有,對方合同開始前已安裝完設備后給我村提供了一份《項目移交單》,我們計劃合同一開始就把升級用到的設備系統(tǒng)做固定資產(chǎn)處理,掛應付款處理,服務費作費用處理,這樣有無問題
請問一下老師,我單位是非營利單位,牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動,合同簽訂活動費用都歸企業(yè),需要企業(yè)按一定比例先交活動預付費,我單位只是做代收代付,最后按比例收取服務費,但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了,發(fā)票核對直接開這個企業(yè)的發(fā)票,然后錢直接從應該給到我單位的預付款里扣,也就是說本來這個企業(yè)應交50000元活動備用金的,但是有些費用直接從他們企業(yè)付了,轉(zhuǎn)給我單位就變成了40000元,所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出,收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉(zhuǎn)給我單位,那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎
老師,我想問一下!就是我以儲備金的形式在公司拿錢出來,開不了那么多票,對不上這數(shù),如何處理
老師,問一下,公司注銷的話資本公積怎么處理
老師,我公司通過二維碼預收的肥料款項,金額沒人基本是,20000元左右,認識有20人左右 金額是51萬,貨物都已發(fā)出,那這個合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報和近一個月月報,這個年報是資產(chǎn)負債表和利潤表的年報嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報的?
去外地出差請供應商吃飯屬于招待費還是差旅費
給員工發(fā)購物卡可以不并入個稅申報嗎?
老師,現(xiàn)在的請款資料中的送貨單只能是魚鱗式粘貼的方式嗎?可以用裝訂憑證那個機子直接訂嗎?
跟滴滴公司合作,我們開的收入票是給司機的錢,成本該怎么整,現(xiàn)在就是有收入沒成本
老師您好,小規(guī)模納稅人公司,買的廠房出租出去開幾個點的發(fā)票給別人
老師,法人變更只需要交個人所得稅嗎?交多少稅要怎么計算呀?
如果同事在第二次會簽時將質(zhì)保金放進去了,即使未開票也需要掛帳對嗎
未開票不用掛賬處理的